同学你好 原分录负数红冲

老师好,请问8月份收入(已做主营业务收入),9月退回款项,分录怎么处理?
老师好,我公司是小规模纳税人,今年1月至6月的销售收入,一直没有开具发票,但是每个月都做了收入的,,借:应收帐款,贷:主营业务收入,8月份开具了销售发票,(6个月的销售收入发票),我想咨询的是,这发票我怎么处理呢?需要做分录吗?
请问6月已经结转的销售,8月份退回请问怎么入帐吧?6月做帐是借应收账款,贷主营业收入,增值税,8月退回怎么入帐做呢
请问8月份销售,当期确认无票收入了,9月份客户要开发票,会计分录怎么做? 8月份做的是: 借:银行存款,贷主营业务收入
7月分录 1.借: 主营业务成本 416645.28 贷:应交税费-应交增值税 -进项税额24998.72 应付账款441644 2.借:应收账款 374000 贷:主营业务收入 352830.19 应交税费 -应交增值税 -销项税额 21169.81 8月分录 1.借:应收账款 741326 贷:主营业务收入699364.15 应交税费 -应交增值税 -销项税额41,961.85 7月已结转,8月未结转,怎么做增值税及附加税的分录
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
还有退回的库存商品,怎么入帐?
已经结转利润 了
同学你好 直接冲就可以了 原分录负数红冲
借,库存商品,贷主营业务成本吗
同学你好 对的 可以这样冲成本 收入也得红冲