同学你好 计入长期待摊费用就可以 按月摊销

老师,我公司买了一辆二手车,实际车款付了6万,但是发票只能开5000元,请问这个账应该怎么做啊?
老师们,老板跟一个私人买了辆二手车,机动车辆登记证上户名是公司的名称,那个人是2017年买的4万多的发票也给我们了,老板是今年10月份自己垫付3万多买了,现在我是按照老板垫付的这个金额入账做了固定资产,问题是不是那个人应该给我们公司代开一张发票呢?
请问老师 公司购车,合同上是400万,首付预计117万,剩下的按揭每个月给第三方金融公司,实际上我们公账只支付了卖车公司117万,发票回来了三百多万,这个账怎么做?
老师,以公司名义吗买了一辆32万的车,预付款加其他费用7万多已经付了,后面的分期付款,但是不知道车行跟经办人怎么弄的,现在每个月的车贷都是从法人的账户划扣的,需要每个月把钱存入法人的账户再指定每月3号划扣走,这样可以吗
公司买了一辆二手车,发票金额是49万,但是实际上车款是32万多,买的时候支付了10万+3000,每个月在专卡上划扣7000多,这个账我怎么做呢?
请问:50岁了,中级会计师,目前在私人企业做账,想进一步发展,下一步往哪方向发展,感到好不容易考个证书,过这样日子不干心,有点迷惑?
老师,养殖合作社销售毛鸭,企业所得税有什么优惠政策
老师你好,你看我在填写企业所得税申报表职工薪酬这块是这样的提示,个税申报系统今年申报了1-9月份的工资,做账系统发放的是去年12月份到今年八月份的工资,这该怎么办,还是计提和发放填写一致数据呢?
老师,去了一家新公司,老板让調一下十年的乱账,应该给调吗
我公司向蒙古公司提供技术服务,合同价款包含代扣代缴蒙古10%增值税,现蒙古已开票,已交税1万,剩余款项已回款,我公司应如何做账,收入按税率10个点还是国内技术服务费6个点?
老师好,这个问题如何撤销?
我公司为建沥青站向A公司贷款420万,A公司直接将420万放款给建设单位。现沥青站建设完工,我方已连续两个月还款A公司13万/月,连本带息还有442万未付,这个分录该怎么做呢
老师公司收到代垫的运费,这个运费发票开给销售方,还是购买方啊
第三季度企业所得税申报新增的应付职工薪酬和个税申报系统金额不一致可以申报通过吗
请问老师,企业社保有没有计提,如果没计提,可以补交计提吗?需要不需要计提
不好意思 自动跳了 你这个计入固定资产哦 按发票金额入账
我们发票金额是49万,实际车款是30.8万元,贷款是21.5万元,支付了10.3万元。应该怎么做账?发票金额比实际的要多?
这个按49万计入固定资产 借固定资产 贷银行存款 贷长期应付款
二手车按几年折旧?
这个和新车是一样的 没有区别