对,按照你后面的这个做就可以
老师,付物业房租物业费的时候,是做:借:应付账款,贷:银行存款,收到发票,做:借:管理费用,贷应付账款吗?
8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
请问一下购入无形资产 银行付款的时候 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借无形资产 贷方预付账款 摊销 借管理费用 摊销 贷累计摊销 可以嘛?还是付款时候借无形资产 贷银行存款 收到发票 借管理费用 无形资产 贷累计摊销 吖
支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款,这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么?还是怎么做
老师,增值税税负和增值税税负率是一个意思吗?还是两个意思?怎么区分
请问乡村企业老板捐款给村里孤寡老人几万元,这笔钱在企业里怎么做抵扣
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师再问一个另外问题
这是税费通知单当时做的账是借应付账款_新建自来水贷银行存款
他们开的发票生活用水工业用水是分两个公司名称开的
这个怎么做账
这个具体是干嘛的业务呀?
自来水水费
我们是工厂所以呀女生活用水和工业用水
但是我们要好在还是建设期
这个筹建期间可以记住到长期待摊费用里面
我的问题是水费公司发我通知单交费的时候做的账是借应付账款_新建自来水贷银行存款
两个公司开的,你直接冲销就可以
我现在收到水费公司发来的发票但是他们生活用水和工业用水是分两个公司开的
我想知道这个做账怎么做
那你需要问一下,什么原因两个公司开票
要是知道公司开来的发票直接借管理费用贷应付账款就可以了
这个水费公司生活用水和工业用水一直都分开开
交水费的时候对公转账全部转的是生活用水那个账户
分开开,那你就直接入账就可以
之前做的是借应付账款_新建自来水贷银行存款
现在直接做借管理费用应交税费贷应付账款_新建自来水
对,发票来了,冲减应付账款就可以