对,按照你后面的这个做就可以

老师,付物业房租物业费的时候,是做:借:应付账款,贷:银行存款,收到发票,做:借:管理费用,贷应付账款吗?
8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
请问一下购入无形资产 银行付款的时候 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借无形资产 贷方预付账款 摊销 借管理费用 摊销 贷累计摊销 可以嘛?还是付款时候借无形资产 贷银行存款 收到发票 借管理费用 无形资产 贷累计摊销 吖
支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
老师,借:管理费用—咨询费 200000 贷:预付账款—100000 银行存款 100000。之前预付账款的发票现在回来了,后续会计分录怎么操作呀。
老师,高新企业所得税优惠后税率多少啊
老师,这个公司注册资本金已经缴足了,还需要做什么???
老师您好,发货的电脑不熟练,把制表的事情推给我,我是财务本来是审核的,这个要老板给我加工资吗
老师增值税专用发票怎么分认证和没认证?
请问客户买了样品,后期以返点的形式返还给他,会计分录怎么做?
小规模纳税人,一个季度不超过30万,是按1%交增值税,因为是不开票的,这个做账是怎么做?
老师,电商税是什么税?
在计算土地增值税的时候,房地产企业可以扣除印花税吗?
内账怎么做?回单在哪里打
公司有一笔预收账款,注销公司,想把预收账款转为营业外收入,公司本年度没有业务,前三年一直亏损,可以一次性弥补前三年的亏损吗
老师再问一个另外问题
这是税费通知单当时做的账是借应付账款_新建自来水贷银行存款
他们开的发票生活用水工业用水是分两个公司名称开的
这个怎么做账
这个具体是干嘛的业务呀?
自来水水费
我们是工厂所以呀女生活用水和工业用水
但是我们要好在还是建设期
这个筹建期间可以记住到长期待摊费用里面
我的问题是水费公司发我通知单交费的时候做的账是借应付账款_新建自来水贷银行存款
两个公司开的,你直接冲销就可以
我现在收到水费公司发来的发票但是他们生活用水和工业用水是分两个公司开的
我想知道这个做账怎么做
那你需要问一下,什么原因两个公司开票
要是知道公司开来的发票直接借管理费用贷应付账款就可以了
这个水费公司生活用水和工业用水一直都分开开
交水费的时候对公转账全部转的是生活用水那个账户
分开开,那你就直接入账就可以
之前做的是借应付账款_新建自来水贷银行存款
现在直接做借管理费用应交税费贷应付账款_新建自来水
对,发票来了,冲减应付账款就可以