你好,学员,稍等一下的

老师您好,想咨询一下,我们是生产企业,为了满足生产需求自己装了变压器,当时安装的费用已经做入固定资产了,现在等于每个月供电局打给的电费明细表里,有一项支出是变压器座机费,每个月都是固定的21600,我想知道,每月收到电费单核酸生产辅助成本的话,这21600应该计入辅助成本里吗?还是应该要踢出来,如果需要踢出来的话,应该属于什么费用?
老师你好,单元格里有地址和电话,现在需要把电话分离出来,有什么快捷键?
老师你好,我们注册新公司,一直是没有开票,一直是零申报的,但是税务局打电话说交房产税和土地使用税,一个季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在报表里填的是其他应收款10000元,货币资金10000元,老师,现在老板从自己口袋里转5万元,到公账上,交房产税和土地使用税总共2.5万元,请问老师怎么做分录,是账做的一致呢?分录怎么做呢?老师,之前一直没做账?急急
你好老师,我单位去年未分配利润比如是5万,今年报税的时候未分配利润减少了,本年利润又是正数,我又没有走股东分红,上午税务局打电话问怎么回事? 我想起来是卖了一块地,直接把利润分了几万,现在想着怎么回复税务局,可以更少的缴税或者不交税呢
老师,我现在接手了一家小规模的帐,之前对方公司完全没有做账,在电子税务局打印出来的季度申报表,资产那里估计填写的是带元为单位的金额,我如果重新去核算他之前的季度资产的话,除了开票金额,和个税里面申报的工资,这个公司再没有其他收入和费用,去核算之前的资产还有哪些需要注意的?
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
好好 不急老师 分离出来之后 原来的电话号码 也不好删除
可以用=right这个函数,取数11位
嗯 老师 有些是座机 我好像找到方法了 谢谢 先试试
不客气,学员,好的,你先试试,有问题再问