这个既然认证了,就要抵的

老师过年好,我们老板是一个公司的法人,老板娘是第二个公司的法人,他们俩都是这两个公司的股东,老板娘这个公司是刚成立了,为了开通社保老板和老板娘还有另一个员工跟第二个公司签了合同交社保,但是第二个公司账上没钱,可以用第一个公司发工资报个税吗?
我们是建筑公司,老板用他妈妈的名字注册了一个机械租赁有限公司,一月份发生了二笔业务,一笔是跟对方开票收到工程款,第二笔是收到这种款之后就全部转给了二板,这二笔业务怎么做分录好。
原来的老板投资工厂,投资了500万,在建工程结转成了固定资产,投产啊,由于技术问题,没出来成品,把工厂租给新老板继续做6个月,不收费用,让他交房租。 原来老板的账利润都是亏损,原来老板是第一份账,新老板接手我重新建第二份帐,从新老板投资开始做账,假如6个月后原来老板跟新老板合作,就重新做第三份账,我是做的内账。如果是外账就一套账做下来,我的理解对吗老师
由于技术问题,工厂没有经营好,开出了专票跟普票,一直没有用,把工厂租给新老板半年。新老板愿意用这些进项票,如果让新老板,用了他就少缴税了,半年后工厂在要回来原来老板在交税就多交了。所以不让他用好,我的理解对吗
老板开工厂,第一个老板购进原材料,没出来成品,让第二个老板做,第二个老板支付水电人工费,出来成品对半分,这些原材料收入40000(减掉了水电人工费)每个老板分20000,这俩老板的收入怎么做分录,都用其他业务收入,还是营业外收入
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
都还没有认证
销项票97000×13%=12610元,我是不是只认证12610元的进项票,其余进项票等第一个老板6个月在干的时候在认证,我的思路对那老师
哦,要是没认证还可以,就暂时通知对方别认证就行
我只认证1200000×13%其中的12610可以吗老师
那不行,认证了就带到表里了
老师第一个老板不愿意让第二个老板用他的进项票,那他这怎么做呢?老师给我个思路
不想抵扣这张发票只要是不认证就行
公司开的97000元的销项票,会计公司说如果不认证就的交12610元的税。97000元的销项票怎么处理老师
您说的怎么处理什么意思?正常交税就行
第一个老板的进项票120000,他不愿意让第二个老板用,第一个老板就开出了销项票97000.我勾选多少进项票就不交税了
进项票是开的一张发票吗
进项开了120000.销项票只开了一张97000 老师怎么让这97000销项票不用交税了,我勾选多少进项票
您无法勾选的,因为进项税额需要一次抵扣,而不能部分抵扣的
进项票不是 一张,是10万票面,好多张,不是一个公司的
销项开了97000,那您进项认证也得认证差不多的金额才不需要交税
那我认证97000,其余等第第一个老板在接管工厂时在勾选 然后第二个老板有销项票,进项票了,继续做第二个老板的账,对吗老师
对,剩下爱的等第一个老师干活的时候你再认证抵扣