这个可以调整,调到预付账款

资产负责表,应付账款成负数,我怎么调,因为按业务回单做的,就是我支付货款的这家,没有二级明细,也没有应收账款的明细,所以新建应付账款明细,所以应付账款就成了负的,咋调
老师,请问资产负债表上应付账款为负数是调整到预付账款对吗?
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
税务申报时,资产负债 表,应收应付出现负数要怎么调整,应收账款放到预收账款里面去,应付放到预付账款里面去。这个要根据应收应付下面的明细科目来调吧
刚接回来的账,应付账款有些明细都是负数,导致应付账款为负数,这个可以调整吗?调到预付账款?
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
但是年初资产负债表上应付账款也是负数
可直接调整报表,不调账的
那就是报表重分类
是的,就是报表重分类
那同一个公司分别在应收和应付都挂着呢,这个可以冲账吧?
还有有的公司之前名称是A,后面变更为B,这样的也可以冲吧
可以,公司之前名称是A,后面变更为B,这样的也可以冲
如果不重分类,报表上显示是负数,这样申报时候没问题吧
建议重分类进行申报
能说一下为什么吗?
重分类,更符合会计准则