怎么暂估的就原分录红冲就是

老师我去年12月做了一笔暂估90万,对方没有给我开票,当时会计分录是借:主营业务成本,贷:应收账款-暂估成本,对方今年5月给我们补开了发票90万,钱未付给对方,那么5月怎么做分录?汇缴清算怎么做?
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
老师,小规模纳税人开了发票给对方,对方没有对公打款进来,又暂估了成本,暂估的成本怎么冲掉呢?
你好老师我们是咨询公司,之前有暂估,这个月对方给我们开过来发票,我想暂估冲了,怎么做分录呢
建筑行业小规模,6月份预付了账款给对方公司,公司并未开票,做了暂估成本,7月份收到了发票。 请问6月份的暂估发票和7月份收到发票的会计分录怎么做,请有经验老师解答
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
老师个体工商户怎么报税?也是3个月一次吗?
老师,你好,现在公司有一笔往来,是公司买的一台二手车,24年买的,一直没有付钱。老板说让我用现金做掉,不用挂在账上,但是账上没有现金,我要怎么做?
请问董老师在线吗?有问题请教
那应收要一直挂着吗
是的,只能一直挂着的哈
那公司需要注销这个应收账款还有余额可以注销嘛
转销才能注销的哈
怎么转转销呢
借营业外支出贷应收账款
好的,老师还有一个问题想问下,就是之前有暂估过成本,收到一部分进项收到多少进项就冲了多少暂估了,然后还有一部分开了发票对方不打款进来,剩下的那部分暂估可以直接冲掉嘛,
做账是按真实的交易做,不是发票
冲暂估不是收到进项就可以冲了吗
可以的,根据实际情况暂估,收到多少就红冲多少
剩下的暂估没有收到进项可以直接冲红吗
真实的暂估,不能红冲的
没有进项票进来了,剩下的暂估要一直留着吗
是的,就是那个意思的
一直留着不是虚增成本了吗
除非尼当时就是虚假暂估的
是小规模建筑公司,当时开了建筑发票,进项发票没有及时拿到所以暂估了成本
关键是这个成本是否真实的,如果是真实的,为什么要冲掉?