你好,在开票时先开电动车,然后再折扣掉,不用交税

老师,您好,我们是证券公司,公司给买我们产品的客户都会发一本投资策略书,这本书的费用应该作为什么费用呢
老师。我们公司汽车店购进的汽车一批对方开了增值税专票为了落户我们公司开了机动车销售统一发票。请问我们作为商品对外销售的话开什么发票
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师,你好,公司购入的活动赠送给客户的小家电等货物,应该是需要视同销售的,怎样操作这一部分才可以不交税
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
是我们买电动车,送给我们的客户,不需要交税么?
意思是你要对外开票时以折扣的方式体现赠送,才不交税
就是当我们开票时要把电动车以折扣的形式在发票里吗?
是的,就是那个意思。
老师,我们是小规模纳税人也是这么处理吗?
是的,小规模纳税人也是这么处理
那分录怎么写?谢谢
发票上只要扣除折扣以后的收入,正常做账和结转销售成本
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。