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支付对方工程结算款,应付账款是21457元,开票金额21457元,支付时发现有288元罚款,银行存款支付21169,请问这个怎么账务处理,需要做进项转出吗

2023-09-15 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-15 13:38

你好 查额做营业外收入 进项可以抵扣 还有一种就是红冲288 进项转出对应的税额

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你好 查额做营业外收入 进项可以抵扣 还有一种就是红冲288 进项转出对应的税额
2023-09-15
这种情况下,账务处理可以如下进行: 一、账务调整 将多计的管理费用和进项税额进行调整: 借:其他应付款 3600(9600-6000) 贷:管理费用 3500 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)100 这样就把多计的费用和进项税额调整了回来。 二、备查资料 需要留存以下资料备查: 与咨询服务相关的合同,明确合同金额为 6000 元。 与对方沟通无法红冲发票的记录,如邮件、聊天记录等。 支付 6000 元款项的银行回单。 调整账务的记账凭证及说明
2024-10-17
您好,这个还有其他条件吗
2023-11-01
你好,制作图表,填写好后发你
2021-12-23
你好 稍等一会回复
2022-12-22
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