同学你好,是对的,分录没有问题哈

老师,我门公司给员工缴纳了公积金总额是2000 个人1000公司应承担1000做账的时候,计提公积金,借:管理费-公积金1000贷应付职薪酬公积金1000 缴纳借应付薪酬公积金1000其他应收款1000贷银行存款2000对不对
老师: 计提工资分录: 借:管理费用-工资5000 贷:其他应收款-社保 400 其他应收款-公积金 120 应付职工薪酬-工资 4480 发放时: 借:应付职工薪酬-工资 4480 贷:银行存款 4480 交纳公积金,社保分录: 借:管理费用-社保、公积金 1000 其他应收款-社保 400 其他应收款-公积金 120 贷:银行存款 1000+400+120=1520 我这样子做分录有问题么?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,解决办法是什么,在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000,贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
老师,我想问下,买纱布等原材料做成牛仔布,然后给人家加工费,结转成本的过程是怎么样的
老师我想问一下,员工个税2022年,汇算有个税,是因为别的企业给虚申报个税,员工不知道,现在代出来3千多税款,申诉那个公司,那个公司都注销啦,该咋弄?
公司是做煤炭贸易的,有人给我们介绍业务,那我们就要给这个人支付那个什么费叫中间费是么?这个发票对方能以什么形式开具
老师好,现在正在申报2025年的工商年报,在社保信息里面有一个统计缴费基数,这个是需要怎么统计?可以举个例子吗?比如,像基本医疗保险包不包含大病医疗补助,像工伤保险包不包含补充工伤保险?
老师,公司收到投资款一定要写手机吗
老师公司团建去打台球开的那个发票大概有3万左右,能正常做账吗,有风险吗
重庆新单位参社保流程
老师:我公司跟供应商签订100万合同,到货90万,退货10万,发票90万,入账合同需要改一下吗?还是再签一个退货说明
老师您好,有什么办法能核对大批发票单位名称税号不一致的吗
老师,我们是一家个体户餐厅,前期投资装修和买设备的都没有发票,这个我们现在是查账征收,这些没有发票的成本,怎么报到税务局?因为有人说你没发票,税务局不认,这是我们实实在在的成本,这怎么就不能算进去呢?
计提的时候光计提公司的,缴纳的时候个人的做到其他应收款是吗
对的,个人部分不需要计提的哈
同学你好,如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦,感谢支持(∩_∩)