同学你好 原分录负数红冲

公司是小规模纳税人,但是之前同事做的账做成一般纳税人的了,挂了应交税费-转出未交增值税,我现在怎么将这个科目冲平,不然一直挂着
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品材料发票回来了,我红冲了借:库存商品贷:应付账款;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品应交税费应交增值税进项贷:应付账款,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
我们是一家小规模纳税人,物业公司,平时的物业费我是按月确认一次收入,对于当月应交而没交的我是借应收款账款,贷主营业务收入,应交税费,现在欠费收不到了,公司要免掉他这几个月的物业费,我是把分录红冲,还是计入借营业外支出呢,贷应收账款呢?
我们从代账公司拿回来几个月了,之前是小规模。5月改的一般。但是现在发现代账公司去年购物货品的科目弄错了,做成:借:库存商品 贷应付账款 应交税费应交增值税。我现在是一般纳税人。我要怎么冲红呢
请问一下因为逾期给房东房租,然后他多收了滞纳金的钱,交给房东滞纳金费用我要入到哪个科目
麻烦问下向出纳申请借支单流程怎么走
季度申报有弥补以前年度亏损吗
我们是文化传媒公司做直播的,公司可以以现在的名称在全国开门店做劳务派遣或者人力资源服务吗?比如在A地开一家店这个店有网约车司机和外卖员这种,还有工厂需要人员我们可以提供人员,也可以做直播这种
老师,外购的货物用于集体福利,怎么做账?
内账,只POS的网络服务手续费40,是计入财务费用合理一点,还是可以计入管理费用办公费吗?因为我感觉比较像支付的服务费而已
现在需要申报工会经费吗?工会经费从哪里可以看到有没有给核定?我从税费种认定那里没看到有工会经费
内账,POS机扣除的网络服务手续费40元,计入什么会计科目呢
开通了电子营业执照,是不是就不能用密码登入工商年报页面了
一般纳税人,记账时专票未价税分离,都记入费用科目,企业所得税汇算时是否需要把进项税调出?
可是现在应交增值税下有许多明细,改选哪个啊
按增值税销项来红冲吧
我是买进的啊。他把这个费用转到营业外收入了
买进的之前购进分录你红冲就可以呀 借方不用做应交税费呀
好的,谢谢
那我们卖出去的分录咋弄
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