您好, 计入其他应收款就可以了

员工预借工资 怎么做账?后期时间发放工资,如果预借工资多了,怎么做账,预借少了怎么做账?时间如果是下月发放,不是本月那种。
员工离职,要预支工资怎么做账
预支员工工资怎么做账
如果员工预支工资,私账发的怎么处理?怎么申报个人所得税
如果员工预支工资,那怎么做账?
老师,公司要给我报销物业费,物业给我开的发票抬头是业主个人名字,能入账吗?
老师我们这边有个公司差我们公司的钱,现在他要我们开票给另一个公司,说另一个公司差他们钱,如果我们要给另一个公司开票的话需要准备什么资料!另一个公司不给我们签合同
借,主营业务成本,贷 库存商品这个分录是手动输入还是做账软件结转损益的时候自动生成啊,老师
老师,关于买10送1的问题,这个要怎么开票?
老师进项税额转出会计分录怎么做
收到即征即退的税款,怎么做分录
这个月发票额度不够了,但是这个月确认收入并即将申报收入,下个月将发票开出,这个收入是算12月的还是1月的收入?
公司买进的黄金发票一定要入账吗?怎么入账?
自购办公室,已在发票开来开始就计提折旧了,后面的设计费装修款、软装什么的怎么计提,
商业承兑汇票到期后,付款方没有按时付款,过期的承兑汇票需要持票方作废处理吗
借:其他应收款
贷:银行存款
借:应付职工
贷:银行存款
其他应收款
那样之前计提的工资要怎么冲啊? 我这样做可以吗? 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款
计提的工资
借:管理费用
贷:应付职工
那样是 计提: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 预支: 借:其他应收款 贷:银行存款 工资表: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 这样吗?
计提:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
预支:
借:其他应收款
贷:银行存款
工资表:
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
银行存款
工资表里面的银行存款,是发放员工没预支的那部分工资是吗?
是的, 是的, 就是这样的