您好, 计入其他应收款就可以了

员工预借工资 怎么做账?后期时间发放工资,如果预借工资多了,怎么做账,预借少了怎么做账?时间如果是下月发放,不是本月那种。
员工离职,要预支工资怎么做账
预支员工工资怎么做账
如果员工预支工资,私账发的怎么处理?怎么申报个人所得税
如果员工预支工资,那怎么做账?
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
借:其他应收款
贷:银行存款
借:应付职工
贷:银行存款
其他应收款
那样之前计提的工资要怎么冲啊? 我这样做可以吗? 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款
计提的工资
借:管理费用
贷:应付职工
那样是 计提: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 预支: 借:其他应收款 贷:银行存款 工资表: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 这样吗?
计提:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
预支:
借:其他应收款
贷:银行存款
工资表:
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
银行存款
工资表里面的银行存款,是发放员工没预支的那部分工资是吗?
是的, 是的, 就是这样的