您好, 计入其他应收款就可以了
员工预借工资 怎么做账?后期时间发放工资,如果预借工资多了,怎么做账,预借少了怎么做账?时间如果是下月发放,不是本月那种。
员工离职,要预支工资怎么做账
预支员工工资怎么做账
如果员工预支工资,私账发的怎么处理?怎么申报个人所得税
如果员工预支工资,那怎么做账?
电商平台卖了10快的东西,8元是客户直接给我们付了,然后2元是平台给我们,然后平台这个2元要我们开票,我们应该怎么开,服务费吗?
工商年报跟税务年报都错了怎么办
小规模个税忘记申报了怎么办
请问老师,医疗检测公司总公司直接给医院检测服务发票做收入,授权分公司检测,分公司只有检测成本,请问总分公司都需要独立做账吗?总公司的主营业务成本怎么算呢
挂靠在a公司,平时利润会以报个税的形式申报,但是因为某些原因,不能直接打给个税的人。老板在一个项目上安排了个人,直接备注项目代付打到这个人卡里,挂靠a公司也同意了,我想咨询下,对于这个收钱的人有什么影响?
固定资产的全额是10 目前付款9万 开票也是9万 那入账价值按照多少入账 具体分录怎么写
老师,给学校供货的生鲜蔬菜公司的账有点乱怎么调,之前会计频繁换,交接出了问题,还有损耗,那怎么着手调
老师你好,我公司今年因为国补销售额大增,但费用没怎么增加,请问有什么办法合理增加费用的, 我还是问这个问题,就是是不是雇残疾人比较划算
老师,现在这个月才获取到之前生产期间的模具修理发票,现在又是在停车期间,请问应该如何入账呢
老师咨询个问题公司注销公户上余额可以转为为0吗
借:其他应收款
贷:银行存款
借:应付职工
贷:银行存款
其他应收款
那样之前计提的工资要怎么冲啊? 我这样做可以吗? 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款
计提的工资
借:管理费用
贷:应付职工
那样是 计提: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 预支: 借:其他应收款 贷:银行存款 工资表: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 这样吗?
计提:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
预支:
借:其他应收款
贷:银行存款
工资表:
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
银行存款
工资表里面的银行存款,是发放员工没预支的那部分工资是吗?
是的, 是的, 就是这样的