借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助

企业单位收到的专项应付款,在收到时借银行存款,贷专项应付款,发生支出项目时据实入账,同时将专项应付款结转入资本公积,那民非组织收到的专款该如何做,主要就是发生支出项目时,后面怎么结转,民非会计准则又没有资本公积这科目
就是对于运输行业,收到运输款做会计分录怎么做呢,需不需结转成本呢,收到运输款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 那成本怎么记呢
老师,专项资金未收到,项目已完成, 可以这样做分录吗? 借应付账款 贷专项应付款—项目—材料费专项 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项应付款 贷营业外收入
支出专业应付款时应怎么做分录,要体现专款专用,分项目核算。项目结束后怎么会计处理
专项应付款需要结转到营业在收入吗?会计分录怎么做
老师,商贸公司税务系统进项金额400万。但是账务系统库存1600万,这种风险大吗。为了少交增值税,后续的比较多。慢慢的二者相差比较大。以后直接多结转成本,这种可行吗
缴纳投标费借:管理费用-投标费,贷银行存款 收到投标费的普票如何写会计分录,谢谢
老师,管理费用劳务费怎么能税前扣除
老师财务软件的利润表本年累计净利润和利润表季报净利润金额为啥不一样呢?
老师你好,我司销售家具含设计,税率按销售会货物13%吗?还是分别算税按设计服务6%呢,销售部分6呢
老师,我们公司有退税,也要缴税,我是等着退税,还是要先缴税呀,退税的金额多,现在缴税的金额少,我们是小规模纳税人
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租赁承包土地用于建厂房,租赁方需要交增值税吗?
对于 电商10月新规,一般纳税人和小规模申报操作有区别吗?
老师,以前是让领导觉得你这个人不错,那反过来怎么让员工觉得这个领导不错呢?
我做的是借:银行存款,贷,专项应付款,支出是借专项应付款贷银行存款,这样对吗?
你好,这个是不对的哈,
为什么不对呢?老师
这个是政府补助,不能挂专项应付款
老师,假如某公司有一个科研项目,总投资是60万,科技局奖励30万,其他的公司自筹这个业务怎么处理
这个30万就是政府补助哈, 关于政府补助的详解https://zhuanlan.zhihu.com/p/273218587