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老师好,我司是问制造业,电网公司给我们开了10万的电费发票,这其中还包括其它公司的电费,电费发票已抵扣,但其他公司不需要我们给他开具电费发票,请问这份发票账务该如何处理?

2023-09-18 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 09:18

您好,那你们记入费用就行的

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快账用户5245 追问 2023-09-18 09:19

按理说不属于我们的电费是不能入账的吧

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齐红老师 解答 2023-09-18 09:19

对,按理说不能入账的,得调整出来才行

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快账用户5245 追问 2023-09-18 09:21

分割单上面的电费计入制造费用,不属于我们的电费就计入管理费用,然后年底再做调增是吗?

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齐红老师 解答 2023-09-18 09:22

没错,就是这么做的

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快账用户5245 追问 2023-09-18 09:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-18 09:31

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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您好,那你们记入费用就行的
2023-09-18
你好   你们是共用电表的情况吗 
2021-06-15
你好,你给对方开一个分割单的,你分割出去的不允许抵扣,你只能抵扣你自己使用的。
2022-07-22
同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
2022-11-24
你公司的电费,若用于一般计税的生产经营(如洗砂加工),取得电网专票的进项可抵扣;代收其他公司电费多为 “转售电”,需按 13%(一般纳税人)计提销项,同时该部分进项可抵扣,抵扣可用于冲减所有应税项目(含洗砂等销售)的销项。小规模纳税人不能抵扣进项,只能价税合计入成本。 支付总电费(含代收) 借:制造费用 — 电费(自有) 其他应收款 — 代收电费(代收部分) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 收取代收电费并开票 借:银行存款 贷:其他应收款 — 代收电费 应交税费 — 应交增值税(销项税额)(13%) 月末结转增值税 借:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费 — 未交增值税(差额缴税)
2026-01-08
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