会算清缴之后拿到发票汇算的时候就需要调整。
老师,我的采购发票都是次月来的,到了12月份,我成本暂估了,1月份拿到采购发票,我想问下我年终汇算清缴要对这个暂估,成本要做调增拿吗?还是只要年终汇算清缴之前取得了就可以了?
老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
老师好,之前的发票 到汇算清缴拿不到了,表上已经纳税调增了。账上之前 是借 成本50 贷 暂估 50,纳税调增后账上的这笔暂估 要不要做红冲的
老师您好,请问我现在暂估的成本到明年的汇算清缴之后拿到发票,这部分要调增吗?
请问,今年暂估的成本,只要明年5月31日前汇算清缴前拿到发票就不用纳税调增,这句话不明白,假如12月份账全部做好了
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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那后续拿到的发票 只能抵扣明年的成本了吗?
成本票以后可以进行更正哦。
怎么更正。就是把今年暂估的这笔红冲 再把成本发票入账吗?
更正是更正的会算清缴哦。账务处理可以在当年调整。
就是说在6月份汇算清缴调增的,后期来发票了还能够更正汇算清缴的数据是吗?
是的,是这个意思哦。
好的。那帐务处理的话我可以在来发票的当月调整吗。先红冲掉去年暂估的,再做正数的成本
在当月调整就可以哦。