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老师,23.12月暂估的成本,现在发票到了,汇算清缴要调增吗

2024-03-12 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-12 14:29

如果实际收到的发票与暂估成本有差额需要做调增调减,如果金额没有变化不需要做调整

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快账用户1849 追问 2024-03-12 14:35

老师,到的发票有比暂估多的,有比暂估少的,应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-03-12 14:39

如果有差额,要调整结转的成本

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快账用户1849 追问 2024-03-12 14:39

老师,在3月份的账里面调可以吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 14:42

24年度调整的话需要用到以前年度损益调整这个科目,一般情况下不建议使用这个科目,如果可以的话最好反结账到23年度去调整

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快账用户1849 追问 2024-03-12 14:43

老师,是反结账到23年度,把暂估调到和1月份到的发票金额一致吗

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齐红老师 解答 2024-03-12 14:46

是的,这样的办法是最好的哦

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快账用户1849 追问 2024-03-12 14:46

老师,那财务报表年也要更正吧

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齐红老师 解答 2024-03-12 14:48

可以在年度汇算清缴时做调整。

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快账用户1849 追问 2024-03-12 14:49

老师,是在汇算清缴报表调整吗

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齐红老师 解答 2024-03-12 14:51

是的,年度汇算清缴调整的一年的数据,在清缴时将正确数据填报,保证全年的所得税是正确的就可以了

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快账用户1849 追问 2024-03-12 14:52

老师,比如12月暂估是42000,实际发票到了41800,就调增200吗,账不用动了,是这样吗

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齐红老师 解答 2024-03-12 14:59

尽量还是要保持账务和汇算清缴报表上的数据是一致的,当然差额不大的话也可以计入到下一年度,要看公司对这方面有没有什么硬性要求

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快账用户1849 追问 2024-03-12 15:00

老师,公司没什么硬性要求,暂估比发票多了700多块钱,计下一年度怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:03

通过以前年度损益科目做调整

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快账用户1849 追问 2024-03-12 15:04

老师,汇算清缴时还要调增吗

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:05

如果选择在下一年度做调整的话,就不需要了

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快账用户1849 追问 2024-03-12 15:07

老师,就是下一年度做调整的话,在24年的6月前的每个月份都可以做吧?直接用以前年度损益调整把差额做出来就行了是吗

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:11

这个对时间没有具体要求,看你们自己,最好是汇算清缴前吧。

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如果实际收到的发票与暂估成本有差额需要做调增调减,如果金额没有变化不需要做调整
2024-03-12
您好,意思是前面汇算清缴调增了,也没有红冲暂估,现在收到发票了,是吧
2026-05-11
要,汇算清缴要调增1万
2024-03-18
您好,不建议了,这种怕税务局查账
2025-05-30
会算清缴之后拿到发票汇算的时候就需要调整。
2023-09-19
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