同学您好,本质上就是对方占您公司便宜,您把这部分费用入账即可,但是所得税汇算的时候,因为没有发票,要调整出来

您好,老师,我收到甲方工程款是一张10万银承,然后我将银承转给物流公司了,物流公司给我们提供服务是不含税的,没有给我开发票,并且不能接受承兑,让我转给了他的下游客户,这个账如何处理呢?
你好,老师,甲方单位让我单位开具贴息证明,然后,我公司将贴息费现金或转转方式转给甲方后,甲方将工程款原数转到我公司账户,这样,账务可以吗?对我公司,有啥风险吗?
老师,我公司向甲公司供货,甲公司用票据支付我方,现在我方不能收取银行承兑汇票,现在甲公司给我公司贴现了,贴现金额和实际货款金额相差就是是贴息及手续费5000元,甲公司要求我方把这5000元转给甲公司,甲公司给我公司开具了:金融服务*利息的增值税专用发票,这样操作可行吗?我公司可以用这张票入账并税前扣除,且抵扣增值税吗
老师,我公司向甲公司供货,甲公司用票据支付我方,现在我方不能收取银行承兑汇票,现在甲公司给我公司贴现了,贴现金额和实际货款金额相差就是是贴息及手续费5167元,甲公司要求我方把这5167元转给甲公司,甲公司给我公司开具了:金融服务*利息的增值税专用发票,这样操作可行吗?我公司可以用这张票入账并税前扣除,且抵扣增值税吗?下面是协议和对方给开具的增值税专用发票,麻烦老师帮忙看一下
老师你好,有个问题请教一下,我公司对公账转对方公司一笔费用款,对方不开票,然后现在让我们用借款平这笔往来,说是我们还款给他们,这样处理税务风险大吗
老师,发票有折扣的话好像折扣金额要单独在一行才行是不?
老师,新办的个体工商户税务登记,在电子税务局新办企业套餐里操作时,定额核定信息核定日期起和核定日期止该怎么填写?系统默认的当月初和月末,但是点下一步时说不符合规则,是不是自己不能弄要税务局的喷给弄啊?
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,就是5万的工程款,我公司付甲方单位500元贴息费,甲方单位给我们开具发票,然后,甲方转我公司5万工程款!这样,行吗?
同学您好,可以的,如果这500元,对方给您开发票,更好了,所得税汇算不用剔除了。
甲方在贴息证明上注明:由此产生的所有债务及法律纠纷均有我公司承担,与甲方无关,这个会涉及到什么纠纷吗?
同学您好,基本不会涉及到什么纠纷。就是甲方自我安慰,再说您也不会为了500元去找他们的事。