这个具体的是什么业务的?你单位的收入吗?主营是什么?

请问老师甲公司欠我公司332万货款,甲公司用332万商品房来抵我公司的货款,请问老师甲公司抵的商品房过户在个人头上交税少,还是过户在公司户上交税少,个人税额和公司税款差多少钱
老师,你好,我遇到这样一个问题,我手上有两家公司是同一个老板,甲公司为一般纳税人,乙公司为小规模,客户丙公司购买乙公司产品,通过公户打款到甲公司,甲公司又通过公户打款到乙公司,乙公司开局普通销项票,请问甲,乙两家公司账务怎么处理?
乙公司开给甲公司结款400万,我们公司(丙公司)劳务派遣给乙公司,我们人工成本200万,我现在按合同要去乙公司结款300万,开票含税300万(税率5%),增值税需要纳税5%,如何做账按差额100万缴纳增值税?
老师,甲公司打款300万到我公司银行基本账户,之后我公司又打款300万给甲公司,甲公司与我公司并无业务往来,我公司是一般纳税人。请问我公司需要交纳增值税吗?交多少?
老师,甲公司打款300万到我公司银行基本账户,之后我公司又打款300万给甲公司,甲公司与我公司并无业务往来,我公司是一般纳税人。请问我公司需要交纳增值税吗?交多少?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
不是我单位收入,甲公司也不是我公司客户,只是我们公司领导的朋友
不是你的收入不需要交税
我纠正一下:甲公司打款300万给我公司,我公司再把这300万打款给乙公司
因为甲不方便直接把钱打给乙
好,你有代收代付的说明吗?
出一个委托书需要三方盖章签字。
没有代收代付说明
不需要缴纳增值税吗?甲公司打款给我公司,怕税务局怀疑是无票收入;我公司打款给甲公司,怕税务局按贷款服务征收增值税
纠正:不需要缴纳增值税吗?甲公司打款给我公司,怕税务局怀疑是无票收入;我公司打款给乙公司,怕税务局按贷款服务征收增值税
不需要交走代收代付但是得有说明, 你要么交增值税,但是这属于虚增收入你自己选择。
如果所有企业都搞代收代付说明,那国家税源就损失了
可是实际你并没有发生收入,还有你这笔业务没有流失啊。甲公司应该给乙公司,乙公司需要做收入他需要开发票给甲公司 为什么是流失?
你能解释一下吗?这实际是以公司的收入,他做了收入正常,交了税款,怎么能流失,流失了哪一部分,流失了你单位的吗?可是你单位并不是收入呀。
那我公司打款给乙公司,税务局不会按贷款服务征收增值税吗
接着转出去了不是吗 你们有借款合同吗