在这种情况下,前任会计将去年的加油成本发票计入到2023年3月份的库存商品中是不正确的。通常情况下,费用应该在其发生的当月被记录,而不是在之后的月份被追记。 在这种情况下,如果这笔加油费是用于运输业务的,它应该被记入到主营业务成本中,而不是库存商品。主营业务成本通常包括了直接与运营主营业务相关的费用,例如运输费、保险费、维修费等。 你的理解是正确的,应该将这笔费用记入到主营业务成本中,而不是库存商品。具体的会计分录应该是: 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-客户 同时,如果这笔费用是在2022年12月发生的,但直到2023年3月才收到发票并入账,还需要考虑是否需要调整2022年的财务报表。如果这笔费用在2022年年底前未被记录,可能需要将其作为2022年的费用进行追记,并相应调整财务报表。 最后,如果已经将这笔费用记入了库存商品,建议与前任会计进行沟通,并了解其背后的原因和考虑。同时,如果可能的话,进行必要的调整以确保财务报表的准确性和一致性。

老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
老师您好!请教您一下。公司是小规模纳税人,用的是小企业会计准则。公司去年年底暂估成本15000,在今年二月份对方把发票开过来了,实际是14800。我需要做的会计分录是:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。因为是小企业准则,没有以前年度损益调整,5,借:利润分配未分配200,贷:主营业务成本200。这样做对吗?
老师,您好,请问我2022年12月份之前开票出去,库存不够,我做了暂估,分录是这样的:借 库存商品 2000 贷 应付账款-估计入库2000 到今天要汇算清缴了这个要调增交税吗?我估的是库存,不是成本,是不是不用调增?
老师您好,请问:刚接手的货物运输物流公司,2023年3月份的记账凭证中,前任会计把去年2022年12月份的加油成本发票计入2023年3月份的主营业务成本中,这样可以吗? (可以理解为去年12月份加的油,今年3月份使用?)蟹蟹
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
老师建筑行业都是怎么挂靠的
老师,请问一下,去年新开的公司,一直没有业务,没有发票,一直没有建立账本,一直零申报,怎么补救
从A公司进货卖给B公司,B公司卖给C公司,AB公司属于单独法人,算拆分业务吗?
老师,电商商家在电商平台卖菠萝干快销品,那存货周转应该用先进先出法还是加权平均法?
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?