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第二季度的增值税在缴纳税款后,在8月更正申报,减征额增加了1210元,导致多缴纳的税款1210元在第三季度怎么填报?

2023-09-21 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-21 10:07

你好,这个是做第二季度的更正申报,与第三季度没有什么必然关系啊

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快账用户8821 追问 2023-09-21 10:08

多缴的税款怎么办

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齐红老师 解答 2023-09-21 10:09

你好,做了更正申报,就可以正常抵扣了 如果没有抵扣完,就结转以后月份抵扣就好了

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快账用户8821 追问 2023-09-21 10:16

小规模,不抵扣,是更正了减征额

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齐红老师 解答 2023-09-21 10:17

你好,那就需要去申请退回多交税款才是的 

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快账用户8821 追问 2023-09-21 10:20

不可以填在第三季度的已缴税款里吗

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齐红老师 解答 2023-09-21 10:21

你好,是没有这种操作方式的

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你好,这个是做第二季度的更正申报,与第三季度没有什么必然关系啊
2023-09-21
你好,应该需要在税务局申请抵税或者退税,审核过了,可以抵。
2022-07-06
你好,做到第二季度里面的。
2021-07-01
你是个体户的吗 是的话11栏填写5万
2020-07-29
第一行和第二行填写你的专票销售额,然后缴纳的税款,它自动在主表倒数第二行里面体现的。
2023-04-10
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