你好 借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—辞退补偿 借:应付职工薪酬—辞退补偿 贷银行存款
离职补偿金账务处理,分录怎么做呀
离职补偿离职补偿金账务处理是借好管理费用-工资贷应付职工薪酬么?
老师,离职补偿入怎么做账务处理,就是明细科目入哪个?
离职补偿金 账务怎么处理
离职补偿金怎么入账?
老师,购买子公司的股权,投资款打给的母公司,母公司记账是记长期股权投资还是投资收益呢?
对方上个月给我们开的物管费普通发票这个月要冲红,要我们接收方做什么动作吗
老师你好,这是职工新开的发票,是电子发票,现在不是都是数电票了吗,底发票上的底账数据是什么意思
已经做了还多年的账,发现期初余额是错的,在金蝶金斗云怎么处理
你好,老师,请问我们公司有建筑资质,所以需要建造师资 格证,所以就通过第三方一个咨询公司推荐几个人的资格证,咨询公司给我们开具发票,我们还要帮推荐的建造师购买社保,请问老师,咨询公司给我们开具的发票入到什么科目,给建造师买的社保计入什么科目
老师 请教下,暂估成本影响利润表里的那项科目呢
老师,如果是房租金额45万,开的是对公的发票,请问对方可以私人打款过来吗?还是必须走公户?
银行贷款 给他们看财务报表 整年的汇总的怎么导出来呢电子税务局可以吗?
对方上个月给我们开的物管费这个月要冲红,要我们接收方做什么动作吗
老师 财务收到自然人开具的稿费发票但是款先不支付 个税在开票的次月申报了。这个分录我盖怎么做呢。我们是做童书研发请的作者画稿费开的发票
是工资?不是福利?
这个也不算是工资,算是福利
算是福利 管理费-福利费 那汇算清缴还要做调整?
这个是不超过不需要调整的
超了 是需要调整?
对,超过的部分需要纳税调整