你好,这是借款的吗?能还钱吗?
老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
老师您好,我公司有一笔480万的往来,就是其他应收款和其他应付款都是480万,实际上这两笔款都是一家公司的,就是打款名不同,现在公司想注销,那家公司没有款清这笔往来,老板想自己解决掉这笔往来,请问应该怎么解决呢
老师您好,我代理了一家小型公司,平时老板没有给我流水账,公司收付都是挂的应收应付款,账上一分钱也没有,现在他把银行UK给我了,以后的账跟银行能对上,那以前的挂账应该怎么处理比较好?
老师,股东往公司账户打钱形成其他应付款,然后公司也往股东账户打钱形成其他应收款,来来回回的往来款,但是年度终了还是股东打钱比较多给公司,但是审计报告会把其他应付款跟其他应收款一起分开列示,又是欠股东的,又是要收股东的。他这种频繁的往来款有什么风险吗?存在什么猫腻吗?
老师,老板跟老板娘各有一家公司,平时会有业务往来,那他们支付的货款平时肯定是按照往来挂应收跟应付,但是长期下来,往来两家公司的应收跟应付都比较大,这种怎么处理
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
因为相互有开票,不算借款吧,有时候这家钱不够的时候,就用另外一家打款给对方,所以账就乱了
好,应收和应付都是同一个企业的吗?如果是的话,这两个科目可以对冲。
应收应付都是同一个企业,但是金额太大了,都有两三百万的,这样对冲是不是有风险,如果对冲的话,需要什么凭证吗
只要你们单位不是虚开发票就行。
对冲的话需要什么凭证
你好,自己写一个摘要说明就行。
摘要说明怎么写,需要老板签字吗?不然岂不是自己随意调账
你好,同一个客户用一个往来科目,你不知道吗?
两种做错了不是吗?现在调整不对吗?
我接手的时候就存在两个科目了
而且两个公司互想都有开发票
你好,那你现在对冲不对吗?把另一个调整成没有余额的了,没有问题吧,
之前学的时候老师就说过,对于同一个科目用一个往来科目就行了,也就是说同一个客户,无论是进货还是销货,我只需要挂在一个往来科目下就好了,老师是这个意思的吧
对的,是的,是这么做的
跟您确认了就放心了,不然不放心,怕自己操作有误
不用客气,工作愉快。
老师,这个一下子调整的话金额实在太大了,是不是可以每个月相对比例慢慢调,应收应付一下子都减两三百万了
你好,你直接一次调整就行啊,实际业务的没有关系啊。
关键是它这里面还有虚开的,所以一直也没敢调账,而且金额又大
那你适当的调整吧,在今年调整完毕。