您好,这个是全部的吗
老师好如果客户给我们公户付钱508元,没开票,金额付错了,第二天我们公户给他们公户原路退回,请问这两笔分录怎么做?
老师好,我想问下,我们给客户开的50000元发票,因为他们付钱付晚了,加收了2000元滞纳金,他们对公一块付过来了,一共付了52000元,请问我要怎么做账?
我们应该收客户50000元,开的50000元的发票。因为客户付款超期了,我们又收了他们2000元滞纳金,他们用公户把52000一块转到我们公户了,请问我要怎么做账
老师我想问一下,有个客户跟我们有收付款往来,假设他们应付我们1000,我们应付他们500,现在我们已经开了1000发票给他们,他们开了500发票给我们,但是他们付款的时候只付了500差额,我们也不付给他500元,请问我改如何做账
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗