您好,这个是全部的吗

老师,我想请问一下,我们员工有1000元报销,并且开了公司抬头的发票,正常来说应该公户直接付给他,但是我们老板直接用私卡转员工微信了,请问我要怎么做账?发票开了,私卡转的钱
老师:想请问一下,我们通过公司公账给供应商付了一万块钱,是买设备的定金,现在我们如果不买设备了,是可以让对方退还我付款的一万块吗?他们也没有开发票给我司。
老师好如果客户给我们公户付钱508元,没开票,金额付错了,第二天我们公户给他们公户原路退回,请问这两笔分录怎么做?
老师好,我想问下,我们给客户开的50000元发票,因为他们付钱付晚了,加收了2000元滞纳金,他们对公一块付过来了,一共付了52000元,请问我要怎么做账?
我们应该收客户50000元,开的50000元的发票。因为客户付款超期了,我们又收了他们2000元滞纳金,他们用公户把52000一块转到我们公户了,请问我要怎么做账