没明白为啥会造成那样?看看你做的分录?
请问研发人员的社保该计入研发支出,再结转管理费用_研发支出的费用。 但是,社保费被直接计入管理费用_社保,导致实际研发支出少了,年末该怎么做调整分录?
老师,请问一下,之前做的其他应收款社保费用为负数了,怎么调整啊
老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
做付社保的分录,其它应收款-个人社保做的金额少了,导致管理费用-社保金额多了,怎么做调整
老师,请问社保直接入费用类,其他应收款少入了金额,费用类的金额多入了,该怎么调整呢
你好老师,在24年1月份做账了2笔23年的分录 第一笔:借管理费用-工资4208,贷应付职工薪酬4208 第二笔,借管理费用-工资负数1208,贷应付职工薪酬 现在纠正,怎么写分录呢 管理费用更改为一片年度损溢调整
22万的净利润分红,需要交多少税
老师,怎么删除办税人
老师,我上月核算成本时,生产数量290,销售数量也是290,核算成本时写出29了,三月的账还能改吗?
汇算清缴的时候,2024年收到财政资金40万元,但是只支付费用8万,请问专项用途财政性资金纳税调整明细表中的“计入本年损益的金额”填多少呀?
银行开户许可证号是营业执照那个号吗
哪位大神老师在?请问下一下工商年报社保信息怎么填写呀?
筹建期建厂房买的水管怎么做账
请问纸质的增值税专用发票,抵扣联报销人员丢失,请问此张专用发票要抵扣的话,应该怎样处理
老师汇算清缴主表中信用减值损失填不进去数,我应该在哪张附表里哪个项目填报能过度过来数啊
你看一下
借:其他应收款 借:管理费用 负数
那个税多算了呢,多扣了员工的
下个月少扣就是了哈
下个月他不用扣了
那么就直接打款给他就是了
加在工资里面可以吗
嗯嗯,就是那样处理的
好的,谢谢
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