你好,不管超没超过,都是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。

小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(1%的税) 未达到季度30万,免税时: 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
老师,小规模增值税不是季度报吗?那我做4月的账有收入,销项税结转到未交增值税里,那等到季度申报的时候没有超过30万,借:应交税费-未交增值税贷:营业外收入对吗?
小规模: 1.一个月收入超过10万或一个季度超过30w 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-未交增值税 2.一个月收入超过10w或一个季度未超过30w 借:应交税费-硬交增值税-销项税 贷:应交税费-未交增值税 政府补助:借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-政府补助 麻烦用大白话讲解一下这两个分录
加计抵减税额 当月产生入账 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-加计抵减 当税费抵扣时:借:应交税费-应交增值税-加计抵减 贷:营业外收入-政府补助 是这样做分录吗?
小规模 季度没有超过30w :借:应交税费—应交增值税 35W 贷:营业外收入—政府补助35W,如果这个处理是正确的话35W是不是需要格外交所得税呢
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?
老师,中级财管,为什么吸收直接投资的资本成本比普通股的资本成本高
不需要交税的时候,是借应交税费应交增值税,贷营业外收入, 如果需要交税,借应交税费应交增值税, 贷银行存款。
那我写的这个分录是什么意思
第一个分录是还需要交多少增值税,第二个分录是先交了增值税,再收政府的补贴?
你好,你写的这些分录用不上小规模,哪有这么麻烦,没有三级科目。
代理记账公司上班,老板给的资料分录就是这样写的
你好,他这种是错的 有时间你可以去看一下学堂真帐实操小规模的课程
小规模的增值税,就一个应交税费应交增值税