增值税4229.72, 附加税等于4229.72×6% 印花税需要看具体的业务, 企业所得税根据利润,利润300万以内的税率5%

某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
某商业企业为增值税小规模纳税人,2019年第二季度发生以下销售(1)销售给某小型超市一-批肥皂,销售收入206000元。(2)将本季所购化妆品销售给消费者,销售收入41200元。(3)销售给某制造企业货物一批,取得销货款30000元,由税务机关代开增值税专用发票。(4)提供给个人消费者餐饮服务,取得销售收入144200元。问题:请计算该商业企业第三季度的应纳税额。先将含税销售额换算为不含税销售额,即:不含税销售额=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季应纳税额=(380000+30000)x3%=12300(元)问:需要多少附加税费
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
请问申报小规模增值税申报表时,本季度有未开票收入,应该如何填写?我填了总金额进去,未开票的部分系统是按3%计算税额,没有优惠,为什么?
小规模第三季度,开票总金额含税427200,不含税422970.28,税费4229.72。本季度应交相关税费是什么 分别多少 如何计算
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
交车险,保险公司开的发票的备注栏里,代收的车船税是一起记管理费用还是税金及附加?
朴老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?