您好!是什么原因形成的负数呢?
老师,应交增值税减免税款借方有余额280,怎么把余额平了
老师,增值税退税(税务误收),我计入应交税费-应交增值税(销项税额),然后就会不平啊。就会有个贷方余额啊,那怎么弄平呢?
老师,已经缴纳完增值税后,应交税费-应交销项税额借方有余额,要怎么清掉这个余额?是账面上借方余额,不平要怎么做这个分录?
应交增值税借方有余额,后面不会退也不会抵,怎么把余额做平?
应交增值税借方有余额,后面不会退也不会抵,怎么把余额做平?
老师,开发票我们给客户留得是基本户的银行信息。发票已开。现在要给客户打款,可以通过我们公司的一般户打吗?
你好,我这边显示要申报工会经费,但是点申报之后又显示暂无可通过本工能申报的税费种是怎么回事?
老师实收资本有没有实缴在资产负债表里面能看出来吗
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,期初结存的总存货金额是对的,但是其中有几个材料明细录错位置了,现在已经用了入库调整单金额是-50,这个对应的凭证怎么做
老师你好,问一下我公户上申报过工人的工资,当时资金没有到帐,他因为有事离职了,老板就微信转给他了,现在这个帐还在挂着,像这种情况,改怎么弄呢
建厂期间的设备安装和采购,入账都需要哪些附件
固定资产清理科目,月末可以有余额吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师你好,麻烦问下交给税务局的工会经费计提和缴纳的账务处理?