你好,这种情况是需要去税务局修改申报表的

请问老师,去年十月份缓缴的增值税,今年2月份交上了,4月份又退回来了,本来应该8月份交上,当时没交,现在我自己检查出来了,他们叫我改去年10月份报表,那样得四个月滞纳金,可是我觉得从今年2月到4月交了两个月,滞纳金不能那么多,我想在今年4月份报表查补税款改下报表,今年4月份,合理吗?
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
老师您好,问下22.2月交21.10月欠缴税款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的税款,但是增值税申报表上没显示退回,累计下来导致期初未缴是负数,这种情况改怎么处理?需要更改增值税报表吗
老师您好,我们7月所属期没有享受到加计抵减,现在更正申报表,导致要退税,请问收到退税款后如何做账务处理呢?当时交的是增值税134.55,城建税4.6,现在抵减后都要退回来。
老师,我想请问一下,去年1-10月份的增值税加计抵减未计提,税务通知更改今年6月份的增值税报表,因为税费已交,导致产生了代退税的金额,但是我不想申请退税,是否能再后面月份用抵欠的方式来处理,还是必须要申请退税呢,有没有什么风险
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公司原先只有维修业务,新有了模具制作业务,制作好了直接交货给客户,没有计入库存商品,先计入了生产成本,直接结转到主营业务成本,这样可以吗? 第二个问题是维修的成本和模具制作的成本不好区分,可以主营业务收入分两个 维修收入 和模具收入 ,主营业务成本全部计入 维修成本 吗?
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作为一般纳税人贸易公司,拿到农户开的自产免税普票,可以按票面金额 ×9% 计算抵扣进项,等同于专票抵扣效果,普票也可以当专票一样抵扣??
是只修改22.2月的还是22.2-23.8月的都要修改?
是22.2-23.8月的都要修改的