就是你的成本费用多做了不是吗?然后借方红冲,然后再增加你的进项。
老师,这个分录这样对吗?我看不懂是啥意思
这个不太懂,是什么意思呢,可以写分录或者举例子说明下吗?
老师,这三个题看不懂题目说的啥意思
请问下老师说的这个分录啥意思呀 不太懂
老师,这个比例看不懂,说的啥意思是?
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写?
请问老师,报四月所属期工资,填表是实际发放的3月工资,工人四月离职,我申报完做离职日期写四月一日,工人参保新单位申报四月所属期工资,会有冲突吗
老师!个体工商户想变更小规模,现在厂房扩建,扩建期变更和扩建后变更有什么区别
老师请问下, 客户因为逾期租金我们收取了违约金 5000,虽然和租金开在一张票上, 但是做账时是入租金还是营业外收入呢?
秸秆打包公司想雇用打捆机,是以公司名义签租赁协议把车签到公司名下还是让打捆机所有人给开具机械作业费?哪个税费能省些
公司的土地使用证在12年取得,房产证在21年取得,直到24年才开始申报城镇土地使用税和房产税。但税务局要求把前期未申报的补申报完,这笔税款不是一笔小数目,老板不想申报。老师能否传授些经验,这个情况要怎么跟税局沟通,有什么办法将税款降到最低呢?
老师,法人微信的销售收入59.9,转到公户了,请问怎么做分录
生产加工颗粒公司采购的9%税率的稻壳,转手卖掉稻壳开具发票时是9%的税率还是13%
小规模做每个月都需要做账,每个月都要出财务报表吗
老师,公户收到一笔,法人支付的收入,请问怎么做分录
进项增加是在借方,成本费用红冲他应该是在贷方,但是软件做账的最好放到借方负数。
我的费用发票是正常计入就是进项税额漏了 比如 费用是100税额是13 我的发票入账的时候入了借方 费用100贷方现金支付100 没有入税额13但是呢我又抵扣了这个发票当月
那你的库存现金余额也不对是吧?这样的话,借应交税费,应交增值税进项,贷库存现金13
我的税额直接没有入账呀 现金不是从银行提出来的 懂的都懂 哈哈 我现在就想知道我要怎么处理掉税额差异因为跨几个月了
就是我现在税额有这个余额 原本是不会有这个余额的
你好,这里有借方余额的,把它结转到转出未交增值税就可以。
结转了过后未交里面有余额对吧 那个余额又咋处理的 因为9月抵扣的时候是没有这一笔发票抵扣的
对的,是的,是这么做的。
可是我的未交里面的这个余额要怎么处理结平呢
你好,在借方用余额。
你看下是在借方有余额的吗?
现在就出现了未交里面有这个余额,但是我在八月里面增值税申报表是没有这一笔的 因为在四月已经抵扣了
拿出未交增值税,在借方有余额表示留底,你看一下你留底是不是这。
实际是没有留底的 因为我们每个月都缴税了
那你的肖像和进项是不是有余额,你再去看一下。
没有余额
那你去核对一下吧,你账上的销项税额和进项税额,还有你申报表里面的销项进项是不是一致的。
哎 我的账就是根据增值税申报表来的。
那你再看一下, 你账上有留底,但是申报表里面没有留底 这个绝对不可能吧。
我都说了是前面发票抵扣联 但是税额忘了入账 但是结转的时候我是根据增值税申报表结转的 报增值税的时候也是直接根据收入来的 。 所以出现了税账差额
不是补进去了呀,你少做的补进去了,上面回复了不是吗?你增加进项指挥你的借方余额会越来越多。
如果你现在做到几月份了,8月份的做完了吗?你把8月份的科目余额表,还有你的申报表截图。