就是你的成本费用多做了不是吗?然后借方红冲,然后再增加你的进项。

老师,这个分录这样对吗?我看不懂是啥意思
这个不太懂,是什么意思呢,可以写分录或者举例子说明下吗?
老师,这三个题看不懂题目说的啥意思
请问下老师说的这个分录啥意思呀 不太懂
老师,这个比例看不懂,说的啥意思是?
今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
1月分我把临时工的工资计入了劳务费用,然后2月我按照工资薪金申报个税了。但是1月我已经计入成本了,然后,我做账的时候是不是不用再把他计提了,只要个税申报就好了
老师你好,我2月份两个社保的回单,一笔4800 08.791笔203.76,但是我在电子税务局找不到203.76这个明细
月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
公司总开票额度三百多万,每月的额度到月头只剩下一百多万,所以想要调增额度,申请理由要怎么写
一般审计来公司审计几天结束
老师您好2月份发放的25年度奖金,是不是要在3月份报2月份所属期一次性全年奖金收入,还是更正1月份的申报呢
郭老师,一些小单物流出口,他们统一报关,抬头是物流公司,这个我们拿来可以做免税或者免抵退税吗
请问一下,公司现股东的以前项目入账到现对公账户,款项需退回现股东,业务与本公司无关,属于往来款走账,怎么处理呢
朴老师、拼多多平台买家想要开票一定要结算了之后才能开票吗?
进项增加是在借方,成本费用红冲他应该是在贷方,但是软件做账的最好放到借方负数。
我的费用发票是正常计入就是进项税额漏了 比如 费用是100税额是13 我的发票入账的时候入了借方 费用100贷方现金支付100 没有入税额13但是呢我又抵扣了这个发票当月
那你的库存现金余额也不对是吧?这样的话,借应交税费,应交增值税进项,贷库存现金13
我的税额直接没有入账呀 现金不是从银行提出来的 懂的都懂 哈哈 我现在就想知道我要怎么处理掉税额差异因为跨几个月了
就是我现在税额有这个余额 原本是不会有这个余额的
你好,这里有借方余额的,把它结转到转出未交增值税就可以。
结转了过后未交里面有余额对吧 那个余额又咋处理的 因为9月抵扣的时候是没有这一笔发票抵扣的
对的,是的,是这么做的。
可是我的未交里面的这个余额要怎么处理结平呢
你好,在借方用余额。
你看下是在借方有余额的吗?
现在就出现了未交里面有这个余额,但是我在八月里面增值税申报表是没有这一笔的 因为在四月已经抵扣了
拿出未交增值税,在借方有余额表示留底,你看一下你留底是不是这。
实际是没有留底的 因为我们每个月都缴税了
那你的肖像和进项是不是有余额,你再去看一下。
没有余额
那你去核对一下吧,你账上的销项税额和进项税额,还有你申报表里面的销项进项是不是一致的。
哎 我的账就是根据增值税申报表来的。
那你再看一下, 你账上有留底,但是申报表里面没有留底 这个绝对不可能吧。
我都说了是前面发票抵扣联 但是税额忘了入账 但是结转的时候我是根据增值税申报表结转的 报增值税的时候也是直接根据收入来的 。 所以出现了税账差额
不是补进去了呀,你少做的补进去了,上面回复了不是吗?你增加进项指挥你的借方余额会越来越多。
如果你现在做到几月份了,8月份的做完了吗?你把8月份的科目余额表,还有你的申报表截图。