就是你的成本费用多做了不是吗?然后借方红冲,然后再增加你的进项。
老师,这个分录这样对吗?我看不懂是啥意思
这个不太懂,是什么意思呢,可以写分录或者举例子说明下吗?
老师,这三个题看不懂题目说的啥意思
请问下老师说的这个分录啥意思呀 不太懂
老师,这个比例看不懂,说的啥意思是?
请问老师,零售商享受图书免收增值税包括每季度开发票超出的部分吗?
个人抬头的手机费可以开个人普票去公司报销吗
有两个主播,一个没成交工作室另一个成立工作室,结算的时候可以把他们两个的收入都打给这个工作室吗?我们公司和他们需要签订一个协议写明这个钱都打给这个工作室?还是让他们自己做协议
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢,我挂 在了:其他应收款-个人社保部分
实收资本需要交印花税吗。
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?
公司卖固定资产车子,没有开发票,报税填无票收入,请问这个收入填货物劳务未开票收入还是填服务无形资产未开票收入
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?
你好,老师,请问维修的产品500元寄去给厂家了,公司的维修仓入了500元,这500元如何用分录体现呢
老师,你好,公司给客户公司的采购返点,这个钱采购不能开票,该怎么处理?
进项增加是在借方,成本费用红冲他应该是在贷方,但是软件做账的最好放到借方负数。
我的费用发票是正常计入就是进项税额漏了 比如 费用是100税额是13 我的发票入账的时候入了借方 费用100贷方现金支付100 没有入税额13但是呢我又抵扣了这个发票当月
那你的库存现金余额也不对是吧?这样的话,借应交税费,应交增值税进项,贷库存现金13
我的税额直接没有入账呀 现金不是从银行提出来的 懂的都懂 哈哈 我现在就想知道我要怎么处理掉税额差异因为跨几个月了
就是我现在税额有这个余额 原本是不会有这个余额的
你好,这里有借方余额的,把它结转到转出未交增值税就可以。
结转了过后未交里面有余额对吧 那个余额又咋处理的 因为9月抵扣的时候是没有这一笔发票抵扣的
对的,是的,是这么做的。
可是我的未交里面的这个余额要怎么处理结平呢
你好,在借方用余额。
你看下是在借方有余额的吗?
现在就出现了未交里面有这个余额,但是我在八月里面增值税申报表是没有这一笔的 因为在四月已经抵扣了
拿出未交增值税,在借方有余额表示留底,你看一下你留底是不是这。
实际是没有留底的 因为我们每个月都缴税了
那你的肖像和进项是不是有余额,你再去看一下。
没有余额
那你去核对一下吧,你账上的销项税额和进项税额,还有你申报表里面的销项进项是不是一致的。
哎 我的账就是根据增值税申报表来的。
那你再看一下, 你账上有留底,但是申报表里面没有留底 这个绝对不可能吧。
我都说了是前面发票抵扣联 但是税额忘了入账 但是结转的时候我是根据增值税申报表结转的 报增值税的时候也是直接根据收入来的 。 所以出现了税账差额
不是补进去了呀,你少做的补进去了,上面回复了不是吗?你增加进项指挥你的借方余额会越来越多。
如果你现在做到几月份了,8月份的做完了吗?你把8月份的科目余额表,还有你的申报表截图。