你好,发票开全额的吗?

老师:我们是小规模纳税人,不涉及应收应付,资金进出很简单,老板用所有现金及银行账户余额-1月份需要承担的12月份工资及奖金=22年的盈利,但我们初步用收付实现制的方式,收入-所有支出结算出的余额却老板的盈利有出入。老板说这个差额是怎么形成的呢?
老师,是这样的,我们和一家钢厂合作,合同50万,合同完成后付款采用承兑汇票形式,我们为了兑出来现金,我们就和这家钢厂商量付他们贴息款,他们直接给我们银行转账,贴息款1000元,已经挂了四五年了,这部分没有发票,请问该怎么平账呢
我们要支付一家供应商实际金额是50万,约定承兑支付。但是我们自己手上只有100万的承兑可以背书出去。和供应商沟通后,同意我们付他100万他再找回我们50万。现在问题是付款申请单上申请金额要怎么填,填50万还是100吗?财务要我们填100万,理由是实际支付出去的承兑面额是100万,但是我个人觉得应该填50万,备注写明付100找50不就可以了吗?
老师,我们有个工程,合同中约定的是用承兑付款,但是现在他们要我们写个承诺书,说是用银行转账的方式支付要我们让利1%,那么让出的这1,%应该怎么入账写分录呢?
老师,我想问下,我们有两个公司,一个公司租了甲方的房屋要交租金,一个公司又承包了甲方的工程,甲方要付我们工程款,现在甲方用这个工程款抵扣我们应交的租金,也给我们开了房租发票。然后老板又让我们从对公账户这个工程款转给他个人了,那这个账怎么做啊
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
开全额和不开全额有什么区别老师?
不全额开的话,借银行还款代主营业务收入应交税费没有差额,如果有的话,差额放的销售费用。
借银行存款是吧老师?如果全开的话借:银行存款 借:销售费用 贷:主业收 贷应交税费 是这样是吧老师?
对的,是的,是这么做的。
老师,我觉得这个是工程款是不是应该计入到工程的成本里啊,计入到工程施工里
销售费用就可以的,这个又不是别人给你开的成本。
那这部分的原始凭证怎么做呢老师?把那个承诺书附到下面就可以了吗?
可以的,可以这么做的。