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咱公司的业务招待费是2万,3千没有发票,1.7万有发票没发票的填那个表上?

咱公司的业务招待费是2万,3千没有发票,1.7万有发票没发票的填那个表上?
2023-10-03 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-03 15:25

你好,同学,没有发票的话,不能税前扣除

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:27

我说填那个表上

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齐红老师 解答 2023-10-03 15:34

三业务招待费支出里面

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:35

这边填2万还是?

这边填2万还是?
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齐红老师 解答 2023-10-03 15:36

这个的标题是账载金额还是税收金额

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:37

账载金额

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齐红老师 解答 2023-10-03 15:38

这个按照实际发生额,2万填写

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:39

那没票3000千呢?

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齐红老师 解答 2023-10-03 15:39

这个税收不能含的,同学

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:41

那没票的3000元填那里吗?

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:42

填这里吗?

填这里吗?
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齐红老师 解答 2023-10-03 15:43

税收金额按照调整后的 也就是1.7的60%和收入千分之五,两者取小

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:44

不管是有没有发票只能填账载金额就可以吗?

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齐红老师 解答 2023-10-03 15:47

是的,账载金额就是实际做账的金额

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:49

账载金额填2万的话,税收金额自动带出来含3000没票金额吧

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齐红老师 解答 2023-10-03 15:50

自动带出来计算的限额

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:51

那3000没票的金额呢系统怎么自动区分呢?

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齐红老师 解答 2023-10-03 15:53

老师看了下,这个是季度所得税,还是汇算清缴的

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快账用户7680 追问 2023-10-03 15:54

汇算清缴

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齐红老师 解答 2023-10-03 16:11

账载金额1.7万,不能含无票费用

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你好,同学,没有发票的话,不能税前扣除
2023-10-03
你好同学。还有发票的,填写到扣除累项目的:其他处
2023-10-03
你好,实际发生的成本费用已经入账,在企税汇算清缴申报结束前应取得发票而无法取得的,需要在A105000表第13至29行对应栏次进行调整;若没有对应栏次的,可以填写到第30行“其他”进行纳税调增,税收金额填0。待后期实际取得发票时可以追补到所属年度扣除,但是追补期限不得超过5年。 计入资产成本的支出未取得有效凭证的,需要通过A105080表调整。
2023-10-05
同学您好,在a105000的第二大项扣除类项目的其他中其他,
2023-10-07
您好,等于说你说调增5000是吗这个
2023-10-07
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