您好,对的,这个是第三季度需要缴纳的
老师好 单位小规模纳税人 7月份才开通税务的 6月份有未开票收入7万没有报增值税 现在到了第三季度了 加上6月的7万 我就要超过30万了, 这7万可以留到第四季度一起报吗? 公司只有夏季有收入
老师,我们是做学校牛奶配送的个体户,第二季度和第四季度是旺季,营业额超过核定的季度9万了。我想问一下,如果采用分期收款的销售协议结算方式,第一季度收3月的款,第二季度收4月、5月的款,6月份的留到7月放假了对账收款,这样6月的营业额个税纳税义务就能分到7月份来了吗?实际发货是3月、4月、5月、6月,合同约定分期收款时间是3月、5月、7月三次。
我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借:其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了 我们领导说第二季度在账上改过来 把应交税费应交增值税做上 可是我没懂
老师麻烦问下,上个季度把5月份6月份的收入没有计提出来,到7月8月才补提上,现在第三季度收入超过30万了,第二季度没有收入,这个在报三季度税时要交增值税?
就是我第三季度开票开了45万,然后现在需要交税,我可以这个月申报的时候把税款交了,然后我把上个月冲红上个季度的票,做到没有超过30万
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
老师你好,进项,是别人给咱的税还是咱给别人的?进项属于资产还是负债?
老师没有勾选进项做待认证进项税额,期末会出现应交税费负数吗?
应收总租金1万元,十个月每月应收租金一千元,签合同和每月确认应收租金,实际收到租金该怎么做账
建筑公司前期找项目发生的费用记到会计哪个科目
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
你好,老师请问税务系统与做账软件的销差异几分钱如何处理呢
老师 今年商标权是考试范围之内吗
有限公司解体<自建楼21年>分给个人怎么交税>,谢谢。
不处理个税投诉的话,会有什么影响吗