您好,贴现的分录 借:银行存款(实际收到的款项) 借:财务费用(差额) 贷:应收票据(票面金额)” 您觉得上月的有错误,红冲上月分录,再做一个正确分录就可以,这样操作最简单
我们公司上个月收到了A公司的一张电子承兑汇票,本月贴现,贴现利息由A公司承担,本月贴现我做账的分录是不是 借:银行存款 403903.67 其他应收款-A公司2598.22 贷:应收票据 406501.29 本来2598.22应该做到财务费用,但是由A公司承担后不应该计入财务费用了,我就不知道分录如何做正确了
老师 上个月做错了一笔账 当时已经收到了现金 我做成了借应收贷主营收入和税费 但是附件只有一张收据 如果在这个月加一笔借现金贷应收 之前做的账就没有附件了 该怎么弄
老师 我想问一下 上个月的贴现费用,当时没有做税只直接了财务费用这个月要怎么冲掉呀 上个月借放贴现支出 贷方是 应收票据 (就是拿 票据去贴现的 就做一个凭证上了)
老师 我想问一下 上个月的贴现费用,当时没有做税只直接了财务费用这个月要怎么冲掉呀 上个月借放贴现支出 贷方是 应收票据 (就是拿 票据去贴现的 就做一个凭证上了)老师 我想问一下 上个月的贴现费用,当时没有做税只直接了财务费用这个月要怎么冲掉呀 上个月借放贴现支出 贷方是 应收票据 (就是拿 票据去贴现的 就做一个凭证上了)
老师 我想问一下 上个月的贴现费用,当时没有做税只直接了财务费用这个月要怎么冲掉呀 我做的9月分录对吗
应收系统上来的 没法冲
总账有法冲 应收 应付系统里没有办法冲
您好,您在总账里手录入这个分录可以的
我贷方做什么 科目
我借方是可以把上个月冲红了再做一个正确的费用 问题 我贷方怎么用科目
您好,贷方 应收票据不能在总账模块手工录入么,如果要调账怎么弄呀
不能不然应付系统和应收 里对不上
本来是这样做的 现在我有票了 得把税做出来 我要怎么做
您好,我明白,这个简单嘛,我刚才没理解到您的信息。我们一季度还打印一次发票,就是以下分录 借:财务费用-贴现 (负) 借:进项税 (正)
贷呢老师 借我肯定是知道的 贷我不知道
我现在就是把借冲红了做个正确的分录上去 贷方怎么做
贷方也做贴现支出吗
您好啊,为啥一定要贷呀,借方正和借方负就可以呀,您把财务费用作到贷方正不好。
那麻烦你帮我做一下 分录 谢 谢
有借 有贷 我不做贷能行吗 不行呀
您好,我的分录 借:财务费用-贴现 (负) 借:进项税 (正) 您的分录 借:进项税 (正) 贷:财务费用-贴现 (正) 都是可以的,但我这么多年经验还是借方负好,有2次我做到贷方,负债表不平找了好久
我要冲我8月份的那张贴现费用
我先要冲贴现费用
您好,您看上面的2个分录都是冲贴现费用呀,您是觉得哪里不对呀
真的不会做这个 没有理解吧 如果我是银行直接出去的 那我就用前面8月份的直接冲了 再做一张对的 问题 是 我8月份贷方都是应收票据 就是我们 票是5万 他银行应给我们打了4.5万里面就是 5000元是贴现费用了 后面来改我就不知道怎么改了
我这样做吗 还要做一笔吗
我这样做对不对
您好,就用您数据 借:银行 4.5 财务费用-贴现 0.5 贷:应收票据 5 下月来发票了,有进项0.03 借:财务费用-贴现 -0.03 借:进项税 0.03
和银行没有关系的 老师 我8月的凭证也和银行没有关系
不知道要怎么才能表达我想说的 我8月份的时候 用一张票 那去贴现了 那贴现费用当时他没有开票后面9月份才开过来的 ,那我8月份做的时候就没有把税做出来 。9月份来票了那我得把前面的凭证冲红了做一张正确的凭证, 8月份的凭证是 借帖现支出,然后银行存款。贷是应收票据 我这个月要冲
您好,我明白您的意思,就是收到发票有进项税,要把上月的财务费用变小嘛 借:财务费用-贴现 -0.03 借:进项税 0.03 就是这个分录呀,我们这种操作太多了,借款利息也是后来发票,
我是说贷方 老师 我贷方要怎么做 谢谢
我这样做上去 我这个月的财务费用是不是多了两笔 因为这两笔是上个月的费用 这个月我只是要一些税 费用我不需要 我是不是做错了 谢谢 或是我是不是没有冲销掉
您好,您一直不看我信息,我不是说了,我的像方负您做贷方正嘛(下图) 看不到您票据,但我看数字您的分录是对的,跟我说的思路一样 只是沟通中您听不进别人的一个字(不要生气哦,我实话实说,我分录写了4次)