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老师你好,我是超市一般纳税人,13%税率,现在想请教一下,一件商品售价10元,在确保毛利有20%的情况下,含税进价怎样算呢?

2023-10-06 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-06 18:55

同学你好,毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入 销售价格和毛利率,代入公式20%=(10-销售成本)/10,销售成本=8

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齐红老师 解答 2023-10-06 18:56

含税销售成本=含税进价=8*1.13=9.04

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齐红老师 解答 2023-10-06 18:56

同学,如果对以上解题过程有什么疑问的话,可以随时咨询,如果满意的话可以给个五星好评吗?谢谢

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快账用户5536 追问 2023-10-06 19:04

销售收入10元,销售成本9.04元,毛利率没有20%

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齐红老师 解答 2023-10-06 19:06

同学你好,我们计算毛利率都是用不含税,销售收入和不含税,成本不能用含税成本,9.04是含税的成本

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齐红老师 解答 2023-10-06 19:06

同学你好,我们计算毛利率都是用不含税销售收入和不含税成本,不能用含税成本,9.04是含税的成本

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快账用户5536 追问 2023-10-06 19:09

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-06 19:21

客气了,祝您学习进步,可以给个五星好评吗?谢谢

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快账用户5536 追问 2023-10-06 19:27

如果客户来买购物卡,500送100,怎样做账务处理

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齐红老师 解答 2023-10-06 19:32

同学你好,可以做如下分录 借银行存款500 借销售费用100 贷预收账款600 预收的600元在客户使用时确认收入

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同学你好,毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入 销售价格和毛利率,代入公式20%=(10-销售成本)/10,销售成本=8
2023-10-06
方案一:赠送的现金为销售费用 增值税=1000÷1.13×0.13=115.04 附加税=115.04×(7%+3%)=11.5 税后利润=[(1000÷1.13)×40%-200-60]×(1-25%)=70.49
2022-06-28
你好!对于这种情况,你可以采用加权平均成本法来计算商品成本。具体操作是:将不同批次的商品按照各自的成本和数量计算总成本和总数量,再用总成本除以总数量得到平均成本。这样可以简化计算过程,也能较好地反映成本变动。
2024-10-30
销售价10元加10个点,总价10*1.10=11元 进价8元加8个点 总价 8*1.08=8.64
2022-10-22
(一)七折销售   增值税:   销项税额=70÷(1+13%)×13%=60.34×13%=7.84(元)   进项税额=60÷(1+13%)×13%=51.72 ×13%=6.72 (元)   应纳税额=7.84- 6.72=1.12(元)   企业所得税:   利润额= 70÷(1+13%)- 60÷(1+13%)=8.85(元)   应纳所得税额= 8.85×25%=2.21(元)   税后净利润= 8.85- 2.21=6.64(元)   (二)赠送价值30元的商品   增值税:   销项税额=100÷(1+13%)×13%=86.21×13%=11.21 (元)   进项税额=(60+18)÷(1+13%)×13%=67.24×13%= =8.74 (元)   应纳税额= 11.21 - 8.74 =2.47 (元)   个人所得税:   个人所得税=0(元)   企业所得税:   利润额=(100-60-18)÷(1+13%)=19.47 (元)   应纳所得税额=19.47 ×25% =4.87 (元)   税后净利润= 19.47 -4.87 =14.60 (元)   (三)返现金券30元   增值税:   销项税额= 100÷(1+13%)×13%=86.21×13%=11.21 (元)   进项税额=60÷(1+13%)×13%=51.72 ×13%=6.72 (元)   应纳税额=11.21- 6.72 =4.49(元)   个人所得税:   个人所得税=0(元)   企业所得税:   利润额=(100-60)÷(1+13%)- 30=5.40 (元)   应纳所得税额=(100-60)÷(1+13%)×25%=34.48×25%= 8.85 (元)   税后净利润= 5.40- 8.85 =-3.45 (元)
2023-04-24
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