同学,你好 预付款付出去了,之后有收回吗?没有的话,就只能一直挂着

2021年公司老板做的自家房产抵押银行贷款400万,贷款回来之后有部分钱借给了个人了,这个是入其他应收款,年底没有收回没有关系吧!还有去年的贷款利息有两次是现金交款的,然后我就忘记了入账了,现在该怎么办?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
会计小白一名,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
老师,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
老板去年用公司的名义自己的房产抵押做贷款,金额被做预付款付出去了,今年找了中间人提前还款,又在另一个银行贷款,贷款金额还给中间人了,我这个预付出去的挂帐1年了怎么做比较合适呢
我想问一下,小规模物业公司代收业主水电费,采用预充值方式,然后统一代付水电费,这种只能按转售水电处理么,因为每个月水电费金额较大,目前是预充值的水电费按收入申报,这样很快就会转一般纳税人,有没有什么税筹能够规避?
公司小规模新能源公司,车辆一直计提折旧,电池没有单独计提折旧,现在电池以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账公司1000元,双方都没有提供发票,公司收到这笔钱应该怎么上账
老师,2025年4-6月季度财务报表利润总额不是零,然后我利润表A200000里利润总额填0了,税管员找我说比对不符,我怎么和她解释,企业汇算清缴时调整?这样说可以吗?
不会影响一级科目,会增大应付职工工资和绩效的发生额对不对
老师总公司转分公司的款,以后不用还了,作为投资款怎么下账
那个我们有个物业系统在收物业费 收入入公户时有扣手续费 到时做账得怎么做
个人给我们学校干活儿,让税局代开一张发票,是3月25日。4月7日自然人系统上登录没有提示。应该什么时候给这个人代扣代缴个人所得税
我们是一般纳税人建筑公司,原来有好几个已完工的项目,当时都没有要求开票,但是全部是通过公户付款的,导致有好几个应收账款的明细账挂账几百万;还有一些已经公户付了款,但是当时没有让开票的,现在也开不了票,还有一些开了票,又没有通过公户付款,是法人私户付款的,现在这些挂账怎么平账呢
老师好,制造费用水电费因为特殊原因为负数,核算成本时,水电费是按负数计入成本还是暂时不计入成本?
我公司应付职工薪酬下面有两个子科目,应付职工工资、应付职工绩效,上年计提绩效时,错误计入应付职工工资科目,今年直接将两个科目通过借贷方调整,该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额?
没有收回
同学,你好 就只能一直挂着