你好,重新开过是啥意思?

老师请问一下,我23年1月做了分录:借:长期待摊费用1695839.97 贷:应付账款1695839.97 但是1月份只收到发票1276913.02,1月份付款也是1276913.02然后有一个应付账款的贷方余额418926.95,后面2-7月份陆续是收到418926.95的发票,银行也付款了,23.1-7月总付款金额是1695839.97,发票也是收到1695839.97,按道理账上应该是平账的,但是还是一直有418926.95的余额,我该怎么调整啊
请问一下老师,七月份收到的专票,已经勾选认证并做账,八月份检查到专票的地址栏有误,重新在八月份进行开具专票,那我现在的账务应该怎么处理。
请问一下 五月份收到的专票 钱也付 然后票在9月重新开过的 这个账应该调啊
老师我现在收到一张9月28的发票,然后付钱出去,账该怎么做,这个月还是下个月
老师请问一下9月份收到一张普通发票然后入了管理费,但是10月份对方重新给我们开了专票,是不是要把9月份的红字冲销,然后重新按专票来入账
老师你好,请教一下,销售开10万发票,需要开多少进项发票呀?急急
内账怎么做?只要除了外账涉及的内容都做吗?还是无论内外账,只要体现实际发生业务的,就做为内账?谢谢你了
老师你好,咨询下,就是员工在A公司做事,然后A公司付了工资到公账上,我们付员工工资是大于A公司付的款,这个我们需要开票给A公司么,分录如何做呢?还有老师银行承兑,商业承兑汇票如何操作呢?
老师,采购的材料签订了合同的,有固定单价。后面因为紧急要货产生了额外的200元运费,对方开具发票怎么开具合理呢?没办法开运费发票,加到材料里面开的话单价就和合同签订的单价不一致了。我准备让他一并开到材料里面,在发票备注栏备注含加急运费200元,您看这样处理可以吗?不会有税务风险吧!谢谢
老师,现金结的账可以开发票吗?金额有限制吗?公司和个体工商户对这方面要求一样吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,演出公司购买的化妆品,口红,纸巾,晾衣架都去什么科目,谢谢
印花税依据什么计税依据缴纳?
老师请问下,公司把注册地变更为其他地方,生产地在原来的注册地,这样可以吗有没有什么影响?
老师好,怎么查公司社保单位编码呢?谢谢
就专票5月没有认证到 后面就让对方重新开的
你好。原来5月份要是正常做分录了就红冲,然后再正常做一笔分录,正常抵扣就可以了。
那进项税额拿笔分录嘛
后面再取得重新开的就正常进入进项税额可以抵扣的。
前面那比正常入账的5月份的那笔分录红冲处理。