你好,那去年的那一部分收入你怎么做的,直接没有做吗?还是挂着预收账款?

小规模纳税人,22年开票495万,做了25万利润,工资做了91万,其他的成本票都是工人代开的,现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异,我自查没有问题,我要是把管理费用做少40万,系统就过了,这个我该怎么处理?
去年跟今年同期申报时,去年我对无票收入没有申报,今年我把无票收入做了申报,我们属于业主自治管理小区,行使了物业公司的管理责任,有场地租赁事项,我去年仅对场地租赁开票收入做了申报,其他的没有申报。今年有票无票都申报了,收入支出当然有差异了,系统提示差异50%。老师我怎么办?
老师,本公司去年接了一单业务,从对公打了款出去,也开了票进来,后来到今天七月分,中间产了什么误会,导致去年的一单业务没有做成,对方在今年七月份把钱退回给我们了,这样的话我公司收入多了起来啦,那我跟申报季度企业所得税有关系吗
老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
郭老师,你好。 老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
购买境外无形资产软件,有提供合同,INVOICE号盖章,这种企业所得税能税前扣除吗
误操作把定额个体户变成查账个体户怎么办
老师:我私下请教一下,因我们老板股权转让,目前存货不匹配相差很大,其实是我们老板买票造成的,税务那边要如何解释这存货不匹配,有什么好点的理由
3.1万收入报买卖印花税,4月逾期了。算下滞纳金。大概就行
老师您好,请问企业申报25年工商年检时需要把实收资本 实缴金额和时间填写进去,但企业好像分三次操作的时间不同,请问老师该填写哪个时间呢?
请问老师电商会计,直播行业,与普通会计,最大区别是什么?去面试咋说我对电商会计一无所知
小规模公司收到13的普票可以用不
东莞这边想问一下,就是如果一个地址有两家公司的话,那么另外一家公司批发票的时候就会就会显示负面清单,那如果这两家地址里面有一家是没有登记税务的,那么你说系统上面会不会不会显示负面清单。因为我想同地址注册一个先不登记税务的。留一个申请发票
公司购买卡送人,一般都怎么操作?谢谢
向海外公司采购了开发板费用,收到的invoice收据 。如何入账
去年那部分收入只内部做账,对外没有申报。去年6月前税务机关可以代开发票,税务机关没有把我们纳入系统。后面纳入系统,当时认定场地租赁,所以就只对场地租赁这部分收入进行了申报
那你们继续打算隐瞒这一部分收入,还是不申报?
还是补申报,刚才打错了。
如果隐瞒的话,你就回复税务局那边去年没有出租出去 闲置的
今年第二季度开始对所有收入进行正常申报,第二季度没有提醒异常,这一次提示差异50%,但是现在我们申报才是真实有效的
需要去更改吗?那要从去年7月开始更改?我们去年7月开始纳入系统的
你好,之前的你修改不修改。
从去年7-今年4月前都没有改
如果隐瞒的话,你就回复税务局那边去年没有出租出去 闲置的
租出去了,开了票的,申报了场租收入。是对管理小区收的物业费等没有申报
疫情免物业费阶段
要解释只能对物业服务这块了,但是这块才是收入大头,其实呢,也没收到多少钱,一年就3-4万的利润。物业公司都不来的老小区,收入本就不高,只能维持正常生活
好,也就是你隐瞒收入,最多隐瞒4万是吗?
嗯嗯,是的
那其实影响不大的。
哦哦,好的谢谢
不用客气,工作愉快。