你好,那去年的那一部分收入你怎么做的,直接没有做吗?还是挂着预收账款?

小规模纳税人,22年开票495万,做了25万利润,工资做了91万,其他的成本票都是工人代开的,现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异,我自查没有问题,我要是把管理费用做少40万,系统就过了,这个我该怎么处理?
去年跟今年同期申报时,去年我对无票收入没有申报,今年我把无票收入做了申报,我们属于业主自治管理小区,行使了物业公司的管理责任,有场地租赁事项,我去年仅对场地租赁开票收入做了申报,其他的没有申报。今年有票无票都申报了,收入支出当然有差异了,系统提示差异50%。老师我怎么办?
老师,本公司去年接了一单业务,从对公打了款出去,也开了票进来,后来到今天七月分,中间产了什么误会,导致去年的一单业务没有做成,对方在今年七月份把钱退回给我们了,这样的话我公司收入多了起来啦,那我跟申报季度企业所得税有关系吗
老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
郭老师,你好。 老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
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老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
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付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
去年那部分收入只内部做账,对外没有申报。去年6月前税务机关可以代开发票,税务机关没有把我们纳入系统。后面纳入系统,当时认定场地租赁,所以就只对场地租赁这部分收入进行了申报
那你们继续打算隐瞒这一部分收入,还是不申报?
还是补申报,刚才打错了。
如果隐瞒的话,你就回复税务局那边去年没有出租出去 闲置的
今年第二季度开始对所有收入进行正常申报,第二季度没有提醒异常,这一次提示差异50%,但是现在我们申报才是真实有效的
需要去更改吗?那要从去年7月开始更改?我们去年7月开始纳入系统的
你好,之前的你修改不修改。
从去年7-今年4月前都没有改
如果隐瞒的话,你就回复税务局那边去年没有出租出去 闲置的
租出去了,开了票的,申报了场租收入。是对管理小区收的物业费等没有申报
疫情免物业费阶段
要解释只能对物业服务这块了,但是这块才是收入大头,其实呢,也没收到多少钱,一年就3-4万的利润。物业公司都不来的老小区,收入本就不高,只能维持正常生活
好,也就是你隐瞒收入,最多隐瞒4万是吗?
嗯嗯,是的
那其实影响不大的。
哦哦,好的谢谢
不用客气,工作愉快。