你好可以做调整分录,然后冲减计提
老师请问,金蝶软件做采购入库的时候,我是通过价税合计反过来填写金额和税额的,然后实际做账时是根据发票系统汇总计算的金额和税额,导致两方面不一致有差额,这孩怎么处理?
我发现20年末有笔印花税少计提了。我自己的财务软件可以反结账回去修改。那税务那边的财务数据怎么办呢?汇算清缴可以上传新的年度数据。但是税务那边21年的年初数会跟新的反结账后的余额不一致。那我要直接修改税务网上的年初数吗?还是说他会自动按新的年度报表的数据为准自己更改过来?
表格中上年度的-17.83怎么搞掉? 主要是现在6月实际应交税费未交增值税是487.21但是现在软件自动生成是469.38,而系统生成的附加税是根据469.38,实际缴纳的却是根据487.21,现在是做账做不平拉,应交税费_教育费附加等都有余额拉
纳税系统上申报的财务报表的数据跟实际做账的财务报表数据不一致的情况下要怎么处理呀?我需要怎么做才能规避我的风险,因为我刚接的这个公司,他报表凭证什么之类的都没有,是去年的数据了
公司工资是两个月一发放,我每月都做了计提的账务处理,计提是预估数,现在出现一个问题,我五六月预估的工资比实际发放多出了8万多,请问这个差异怎么调?如果反结帐把六月预估工资调成实际发生的,那么我做的第二季度报表数据都会有变动,改后就和税务报表数据不一致,这样处理对吗?有什么好的方法?
我们招来不长时间的会计 其实一些很简单的工作 用不了多久就办完的活 在那里嫌费劲 比如 我让他整理报销表格 她要求让报销的人整理一个表格 有些没整理到表格的 她统计起来麻烦 那次让她取钱 因为着急用 我多催了几次 我说着急 她发火说着急自己去取。 让她转钱 她要求能不能第二天转 我发现她的问题 找她谈了谈 现在转钱能接受了 但是让她配合一些比较琐碎的 她就说麻烦 没干过这种活。今天来了一个厨子 我们都在那里收拾整理 她在那里坐着就跟大爷似的 一动不动 指挥我们怎么干[捂脸]这种人可用吗
老师,重分类存在的作用是什么呢?如下图举例的,借:应收账款4万 和贷:应收账款1万,我想问:为什么1万元一开始不记在借方或者记贷方预收账款呢?偏偏记应收账款在贷方,然后再去调预收账款?
老师你好 有个公司简易注销 现在已经公示期满了 状态还是正在进行简易注销公告? 正常吗
怎么进行继续教育,具体操作流程
外贸企业办理营业执照以后,都需要操作那些东西?
老师,汇算清缴时我把销售费用的业务招待费和管理费用的业务招待费加到一起申报时,提示和报表不一致,我们是小企业会计准则,小型微利企业,只填写管理费用的业务招待费时就没有问题了,这该怎么填
公司是一家外贸公司,今年开始没有业务,但是公司账户里有几百万出口退税款,这些钱怎么才可以取出来?老板还有另外一家生产型自主经营出口的公司正常经营,可以把那家外贸公司账户上的钱直接作为投资款投资到这家生产型公司吗?如果可以,打算做股东变更。这样做有什么风险吗?或者有其他什么好的方法把外贸公司账上的钱取出来?
固定资产和运营资金这2个位置 的金额需要用负数表示吗?两个老师讲的不一样,晕个
老师,我单位在山东烟台,我购买上海的货物,不可以用支票支付吗?
去年五月份考的初级职称还能不能申请个人补贴呢?
这个冲减计提的分录也是在计提的时候一起做嘛
是的在同一个月份做
好的,感谢
客气期待您的好评哦哦哦
老师,那我是应该先结账计提附加税,然后在冲减计提是吧
是的是的这样的顺序
这样的话是需要反结账补冲冲减多计提的分录?
这样子先计提,在冲销,在结账哈