您好,和工资薪金一起合并纳税申报
请问老师,就是我公司有二个分单位,甲单位和乙单位,吃饭都在一起吃的,现在就是乙单位要支付给甲单位每月的员工餐费,这个收据是不是甲单位开给乙单位呀?入账怎么入?
老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
你好,老师,我公司员工在别的单位报个税了,工资是我公司发放的,属于我公司的费用,怎么做账务处理
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师,每个月申报工资4600,到年底一次性发放可以吗
老师 办公室物业管理费两间 从五月到12月 八个月 增值专票一万四 是一笔做分录还是要分摊啊
公司考虑上市,上新三板和上北交所有什么区别,上北郊有什么优势
请问公司如果一次性有十几万的酒款的话,可以吗,我们是做食品的,以前没走过这个酒款,现在一次性做这么多可以吗,年收入大概是两千万左右的话
老师,企业所得税年报里职工薪酬报表里的实际发生额是职工薪酬科目借方发生额吗
老师,我们新注册的公司纳税人主业是服务业,但是我们营业执照经营范围有设备销售及制造,这个有影响么?
老师好,请问学校的房间做隔断花了3万元的材料款,这个计入什么科目啊,需要摊销吗
老师请问一下工资年收入超过12万,但补缴个税不超过400元,能不能不做个税汇算清缴申报
老师,请问异地施工预缴的增值税和城市维护建设税怎么分录?
企业当年实现利润,当年利润不足以弥补以前年度亏损,那在会计上当年要不要计提所得税
不是稿酬所得吗,为什么要合并申报
哦哦,抱歉看错了,不是出版单位就是稿酬
那怎么做帐呢,
借管理费用-稿酬 贷应付职工薪酬管理 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
账务处理的话,可以理解为跟工资一样的账务处理是吗?
对,没错,可以这么理解的
好的,但是结转到管理费用的二级明细可否是宣传费呢?
二级明星可以添加到这个明星里面
这个稿酬必须得通过应付职工薪酬核算吗
对,通过这个核算一下,清楚一点