您好,和工资薪金一起合并纳税申报

老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
你好,老师,我公司员工在别的单位报个税了,工资是我公司发放的,属于我公司的费用,怎么做账务处理
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
请问,单位支付给员工的新闻稿酬怎么账务处理,(不是出版单位,是属于其他单位,发布在公司内网的)
老师,请解答一下,租赁合同是双方都要交印花税吗?
郭老师,25年销售固定资产,最后清理费用转营业外支出,所得税对不上,差异要调整什么吗,或者所得税汇算有表要填吗
预付账款负数代表什么意思
老师,客户用私账转款到我们公司的公账上,对我们公司有什么影响呢
科目余额表资产项目出现贷方余额,我录入期初数是不是要按负数录入,负债项目出现借方余额是不是录入期初数也按负数
老师,个体经营所得汇算清缴,税负率在什么范围合适?(汽车修理行业)
请问老师,公司经营范围没有销售大米这一项,正在申请经营范围,在没申请成功之前能开票吗
问下建筑行业项目管理不善罚款项目经理怎么做科目
公司人员出差给的补贴费用 没有票怎么做账
老师您好,请问公司已经完成实收资本的实缴工作,接下来需要做些什么?
不是稿酬所得吗,为什么要合并申报
哦哦,抱歉看错了,不是出版单位就是稿酬
那怎么做帐呢,
借管理费用-稿酬 贷应付职工薪酬管理 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
账务处理的话,可以理解为跟工资一样的账务处理是吗?
对,没错,可以这么理解的
好的,但是结转到管理费用的二级明细可否是宣传费呢?
二级明星可以添加到这个明星里面
这个稿酬必须得通过应付职工薪酬核算吗
对,通过这个核算一下,清楚一点