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老师,下午好,请问火车票报销做账的话,本人因为比较远,没有寄回火车票的原件,拍照打印出来报销做账可以么?

2023-10-08 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 15:24

你好,这个必须是原件做账才可以的

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快账用户3092 追问 2023-10-08 15:26

他是拍照过来,如果打印出来不行,那就得把火车票寄过来了

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齐红老师 解答 2023-10-08 15:27

对,最好还是拿原件过来

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快账用户3092 追问 2023-10-08 15:32

还有高铁票,以及他们的一些网约车票

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齐红老师 解答 2023-10-08 15:32

这些都是原件入账的

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快账用户3092 追问 2023-10-08 15:37

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-08 15:38

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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你好,这个必须是原件做账才可以的
2023-10-08
你好,汇总在一起做就行了,属于福利费,这个是不能抵扣进项的,差旅费才可以
2021-10-15
严格来说不可以 有租赁发票才可以 你可以做帐但是抵扣不了所得税
2024-07-09
当月不一定要打印发票做账,有两种处理方式: 方式一:当月暂不做账 可以等次月员工拿报销单来报销时,再根据发票和报销单一起入账。这种方式简单直接,能避免重复做账风险,只是在当月不能及时体现费用,不符合严格的权责发生制。 方式二:当月预提费用 在当月,从勾选平台等获取发票信息后,可先预提费用。比如借记“管理费用 - 差旅费”等科目,贷记“其他应付款 - 员工姓名” ,无需打印发票附在凭证后。次月员工来报销时,冲减“其他应付款 - 员工姓名”,若报销金额与预提金额有差异,再调整相关费用科目。为防止重复做账,预提费用时做好台账登记,记录预提金额、对应员工等信息,待报销时核对。
2025-04-04
您好,这个的话,是可以后期调增的,这个是允许的
2024-04-29
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