你好,先整理好科目期初数据,在录入

老师你好,我是四月份新建的账套,当时建账套时没有录取上年年末的数据,直接用四月出的期初数当的年初数,那我1到3月份的收入怎么往账上补呢,想把这部分收入补到年底
老师您好,准备启用金蝶软件,录入初始数据,初始数据只有现金、银行存款 ;固定资产、长期待摊费用;还有未交增值税和附加税,准备从2022年1月份开始启用,录入这些数据后准备启用帐套,总是提示,初始数据不平衡,启用不了新帐套,不知道怎么弄
老师,我这个月重新建账套,请问期初余额应收账款该怎么填呢,左边是上月数据,右边该怎么填,请详细点说一下,谢谢了
我们公司是新成立的公司,是商品流通行业,上个月8月13号开始营业买吃的。到现在营业执照说没下来,现在已经是9月份了,都营业一个月了,那我建帐期初数据要输入吗本来期初数据不用输入的是吧,因为是新成立的公司 新建帐套,我去他们已经建立了,是管家婆财务双贸版,8月份开始的,我的总帐怎么办,有点不懂
老师,今年年初建账用上一年的科目余额表,录入数据后显示和上一年的期末资产总额一致,但录入一月份数据后,今年的年初数就不是上年年底科目余额表的数据了,麻烦问一下应该怎么处理?
老师,一个制造企业他也代加工,但是经营范围里面没有加工经营范围,我可不可以开加工发票
对方开了劳务费发票,我们公司还需要为这个人履行申报个税义务吗?对方不愿意承担个税
老师就是股权变更日期是不是营业执照上面的日期
老师,下午好,我司租了一个门店租金一年33600元,押金1000元,因对方房子违规,现在全额返还我们房租33600元,押金1000元,另赔偿我们10000元,请问这10000元我们怎么给对方提供票据,能开具发票吗?
想问下 实操老师,都是根据销售人员来报销,借:管理费用贷:银行存款, 还是直接每月导出税务所取得发票,借:管理费用- 贷其他应付,等下次见到员工发票就直接冲 借:其他应付 贷银存呢。
老师就是填报工商年报的时候养老保险人数我是怎么算
老师,光伏新能源公司购买一些检修工具、维修材料计入什么科目呢
请问,税务纳税信用等级低,是M影响什么?
老师,技术服务一般在哪个税收编码下
现在红冲的票查得比较严?红冲发票原因写什么比较好?
科目的期初数据哪里看
前期有报表吗,学员
有的,9月底的资产负债表给利润表
还有8月底各科余额表
按照9月份的报表数据,作为10月份的期初
老师,我录入期初数据时期末余额看哪里,借方,贷方累计,年初数据看哪里
期末余额直接看科目余额表,和财务报表就可以的
老师,您帮我看看城建税怎么填
城建税,看一下你们有没有欠税 的,没有的话一般是填写零的
没有啊,您说不用录入任何数据?
我现在卡在应交税费哪里了。不会填
应交税费下面一堆都不会填
应交税费的话,报表有余额吗
有余额的话,按照具体的二级明细具体余额录入的
这个要查9月份应交税费的明细的
老师,我录入数据后是不是报价要和9月份的一模一样
不管是利润表还是负债表
是的,要和9月底的数据一样
现在就是城建税不一样,其余都一样,包扣税金及附加也是一样,所以我错哪里了
期初数据的累计借方和贷方看8月底科目余额表的本事发生额还是本年累计发生的
对下明细,你录入的和9月份的明细对比
对,打错月份了
要核对明细,就可以查出来
老师你第二个问题还没回复我
累计看全年发生额的,这个