是,前面预交的300万 要按照25%补交。
第四季度应纳税所得额超过300万元了,前三季度按小型微利企业报的。所得税是不是要补交?
老师好,我计提第四季度所得税,按累计利润总额2000万乘以25%=500万,我第一,二三季度共缴纳所得税300万,我现在计提第四季度所得税是不是要减去缴纳一到三季度所得税500—300=200万元。是这样计提吗?
企业前两个季度符合小型微利条件,第三个季度应纳税所得额累计超300万了,那之前享受的税收优惠是不是全得不过来都按25%缴纳所得税哇
老师,我有个疑问,关于企业所得税的,比如我们的年应纳税所得额没有超过300万,但是在第10个月的时候达到了300万以上,就是说第11和12月是亏损的,综合一年未超过300万,那我在年内应纳税所得额达到300万以上的时候应该按照5%缴纳企业所得税还是25%呢?不知道我表达清楚没有呢
老师我第一个季度应纳税所得额没超过300万,第二个季度累计达到了500万,那我前面预交的300万是不是要按照25%补交。
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
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老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数