您好,对的,是合计缴纳的,等于说普票直接全部做收入了?

老师,个体户每季度三十万普票免税。请问一下,如果我们先开了30万普票,后面再去代开20万专票。那增值税附加税是只缴纳20万部分?还是要把前面30普票的增值税也要补上?
老师请问一下我们是个体户,20年第四季度开票超过三十万了,现在要交增值税,本来我们是控制在二十几万,不超三十万,但是代开了一张专票超了 现在我们的客户愿意把代开给他的专票给我们 我们拿去税务局红冲了,第四季度的增值税还要交嘛?
老师,我们是小规模公司,当月开了十多万的专票,和五十多万的普票,因为超过了免税金额,现在全额交税,那五十多万的普票要怎么去入账来计算税额??分录是什么??
老师我,现在小规模还是按1%缴纳增值税,一个月不超过10万,一个季度不超过30万免税,然后只要开了专票出去,专票部分都是要纳税的,一个月普票+专票超过10万也是全额纳税是嘛
老师,您好,请问下,第三季度我们普票和专票合计一起开了60多万,是不是要按60多万按1个点交税呀?我们开了十几万的普票,专票开了近50万,但我的账上分录只体现出了专票部分的销项税,现在要怎么改呢
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
对,普票我没有体现出销项税
现在电子税务局系统显示6千多的增值税,但我的账上只有4千多要交,是不是得把普票部分全部体现出销项税?
那样的话,是需要把普票部分全部体现出销项税