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老师,您好,请问下,第三季度我们普票和专票合计一起开了60多万,是不是要按60多万按1个点交税呀?我们开了十几万的普票,专票开了近50万,但我的账上分录只体现出了专票部分的销项税,现在要怎么改呢

2023-10-08 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-08 17:45

您好,对的,是合计缴纳的,等于说普票直接全部做收入了?

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快账用户1472 追问 2023-10-08 17:45

对,普票我没有体现出销项税

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快账用户1472 追问 2023-10-08 17:47

现在电子税务局系统显示6千多的增值税,但我的账上只有4千多要交,是不是得把普票部分全部体现出销项税?

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齐红老师 解答 2023-10-08 17:48

那样的话,是需要把普票部分全部体现出销项税

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您好,对的,是合计缴纳的,等于说普票直接全部做收入了?
2023-10-08
你好。 你好,现在红冲不影响第四季度的销售额,第四季度按实际的销售额全额纳税
2021-01-16
您好,是不需要的哦,代开的冲红的发票税额是可以留抵的呢
2022-01-16
你好这个是借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2023-04-11
同学你好 专票和普票是算合计额的 你说的状况目前合计已经超出30万元 都需要缴纳增值税的,增值税附加也是按照50万元的销售额计算的增值税作为计税依据的
2020-08-26
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