你好这个是借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

请问老师,目前小额纳税一季度开票不超过九万,否则缴纳个人所得税,超过三十万需要缴纳增值税,那我店里一个月销售额需要开专用发票的就十五万左右,除了多开几个账户外,还有没有什么办法能解决这个开票难得措施
老师,我们是小规模纳税人,现在有个客户,有十三万左右的业务,要开专票,那我也是可以开%1税点专票是吗,那这个月是不是就要全额纳税了?就是没超过十万的普票那部分也要纳税?谢谢老师
老师,我们是小规模公司,当月开了十多万的专票,和五十多万的普票,因为超过了免税金额,现在全额交税,那五十多万的普票要怎么去入账来计算税额??分录是什么??
老师,您好,请问下,第三季度我们普票和专票合计一起开了60多万,是不是要按60多万按1个点交税呀?我们开了十几万的普票,专票开了近50万,但我的账上分录只体现出了专票部分的销项税,现在要怎么改呢
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
我们已经开票已收款了
你好您收款了就借方改成要存款或者现金就可以了。