记账联和存根联归您。

老师,你好!我们公司开给客户的发票开错了,而且跨月了,客户也结账了,但是还没认证的,客户要求我公司这边开一张红字和一张蓝字给她。红票和错票的发票联应该有销售方还是购买方保存?
老师你好,请问一下我们在2023年2月28日开错了一张发票,现在3月份了,作废不了,我该怎么办呢啊?我们是一般纳税人,发票没有邮寄出去给客户,开错的发票3联都在我们公司手上。我们要冲红是吗?
老师我们公户开了一个二维码,这个二维码是前一个工作日收的钱第二个工作日到账是通过银联商务到账的。一个月银联商务给我们来一次手续费发票。我是在收款当天做的借银行微信,贷主营业务收入。到账后做的借银行贷银行微信。银联商务开票后再做借财务费用贷银行。我们刚开始用我发现到公户的那张回单是银联商务公司到公户的,我用银行微信这个科目过度一下对吧!
老师,申报增值税时显示发票存根联采集流程采集的发票金额与我报表申报金额不一致,那么我想问一下发票存根联采集的金额是开票系统的哪些?作废的不算吧?它这个金额含税还是不含税?我怎么样找出问题,我的入账金额和开票系统金额显示不一致
老师,我想咨询一下在20年的时候别的公司给我们开了一张发票,现在接到分局信息让进项转出,原因是对方现在走逃失联了,我想问问我们这个税必须转出来吗?
老师,中企云链的云信流转单怎么入账啊
老师,去年汇算补交的所得税分录借方是未分配利润科目,对吧,这个不存在汇算清缴调减吧?,是汇算清缴后的补交税款
凭证断2两个号了有没有关系,装订了才发现
郭老师,郭老师有空接下问题吗
老师好!我拍的课为啥不更新啊 谢谢
老师,请问开发商卖房需要交多少税?交什么税
老师好,请问一下,房地产企业,项目部的食堂采购电器,锅碗,调料等厨房用品,应该计入什么科目?是否可以计入开发成本?
老师7到9月份收入是正好的都一致的,10到12月份冲7到9月份的收入,一张负数发票,10到12月份发票和汇总表申报表的收入都一致了,分录一冲负数发票,收入科对不上了
老师请问A公司在商场租赁了一间店面,但实际经营主体是B公司,现在C公司(商场)开的租金发票给A,而且进入商场的营业场会打到A公司,但实际每月支付租金的是B。请问这个(租金发票以及收到商场的转款)怎么做帐务处理,租金发票A公司应该也进不了成本吧。
老师,公司买的地上有建筑物房子,如果出租怎么签合同。没有房产证的。
好滴,谢谢
不客气,祝您工作顺利。