你好!你可以先借发出商品 贷库存商品

我们买入的产品没有收到货,也没有收到发票,但是我们已经收到购买方的货款,已经开了发票,这种怎么处理呢?
老师,收到进项票已经认证了,发现卖方内容开错了,也后来也开了红字发票,但是没有退货,收到红字发票如何账务处理?
我们是采购方 1采购了1000盒货物 进项发票已经抵扣 2月发生退货 800盒 对方开具了红字发票 请问账务处理具体怎么做
老师,买的货物需要要退货但收到的专票已经认证,退货退票我这边怎么处理呢
本月收到退货,此退货之前已经确认收入了,退货我们还未开负数发票给对方,想问一下我如何账务处理
老师好,请问现在的就业环境怎么样?
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
收到红字发票后怎么处理?
你好!你采购的时候如何做的分录?
老师我知道了。收到发票,就借应付账款,进项税额,贷发出商品。可以吗啊? 还是把这个冲红在重新做
你好!可以的,不过是写进项税额转出,
OK 明白了,谢谢老师
你好!不用客气的了