(1) 8月11日,购入轿车5台奖励给公司先进个人,取得增值税专用发票注明价款350000元,税额45500元,价税合计395500元,用转账支票付款。 借:库存商品 350000 应交税费-应交增值税(进项税额) 45500 贷:银行存款 395500 (2) 8月12日,缴纳上月增值税79800元。 借:应交税费-未交增值税 79800 贷:银行存款 79800 (3) 8月13日向星波公司销售核桃乳产品一批,合同金额为600000元,15日收到乙公司预付货款300000元。合同约定18日发货,同时开具增值税专用发票,注明不含税销售额510000元,要求星波旺公司收到货物和发票后补齐剩余款项。 借:应收账款-星波公司 600000 贷:主营业务收入 510000 应交税费-应交增值税(销项税额) 9000 借:银行存款 300000 贷:预收账款-乙公司 300000 (4) 8月14日向怡公司以分期收款方式销售核桃蛋白乳产品10件,每件200听,每件不含税价格60000元。该产品成本为420000元,货已经发出。按合同规定货款分3个月付清,本月19日为约定的第一次付款日,开具增值税专用发票,注明价款20000元,货款尚未收到。 借:发出商品 42000 贷:库存商品 420 借:长期应收款-怡公司 624 贷:主营业务收入 6 应交税费-应交增值税(销项税额) 2 借:银行存款 216 贷:应收利息-怡公司 216 借:财务费用 45 贷:未实现融资收益 45 借:主营业务成本 18 贷:发出商品 18 (5) 8月16日从商城收到委托代销的代销清单,销售核桃乳产品5件,每件6万件,增值税税率为13%,对方按不含税价款白的5%收取手续费。开具增值税专用发票一张,结算货款,收到转账支票送存银行。算销项进项。 借:应收账款-商城代销款 2333.33 贷:主营业务收入 21.74 应交税费-应交增值税(销项税额) 21.7413%=2.83 手续费=21.745%=1.99万元

民政局资产处置一块地,原值200万未计提折旧,拍卖300万,拍卖的300万直接上缴国库未到民政局账户。会计分录该怎么做
单位里面的员工缴纳了社保,个税申报成0有风险吗
老师晚上好!建筑类型的分公司、商贸(材料)公司都是同一个老板的,现在分公司缺进项专票,请问如果在税率相同情况下是自己家商贸(材料)公司开销项票给分公司作抵扣还是从外面买别人的公司进项票划算
我公司25年8月收到两张劳务费发票(发票是8月开的),合计金额是1万元,劳务合同对应的是25年5月3000,25年6月4000,25年7月3000,由于一些原因一直未支付,请问这个个税申报是25年9月就应该申报还是26年实际支付时申报?
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票,24年贷款利息已经按照发生入了成本了,收到发票后直接贴到12月凭证里了,然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了,可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
老师好!公司员工个人缴纳宿舍电费,直接个人支付宝转公司账户,有外包公司无法从工资里直接扣缴,这笔电费收入会计分录怎么做?
公司固定资产当废料出售,不用开票,账面如何做废料收入?
外贸企业,购买的发票名称是 化学纤维*某某毡 开发票是否可以开 非金属矿物制品*某某毡?还是也必须是化学纤维下?
发票开进去,进项税金抵扣了,结果下个月红冲了,增值税咱么办
电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来吗?