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老师,小规模收到发票,怎么做分录,不超30万

2023-10-11 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 09:51

收到发票正常做成本费用哈,跟你的30万没任何关系

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快账用户7194 追问 2023-10-11 09:53

税款需要单独做吗

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快账用户7194 追问 2023-10-11 09:53

不是老师问错了

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快账用户7194 追问 2023-10-11 09:53

是开的发票

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齐红老师 解答 2023-10-11 10:02

主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入         应交税费-应交增值税  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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收到发票正常做成本费用哈,跟你的30万没任何关系
2023-10-11
你好,您的意思是免征增值税对吧
2023-10-11
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 未超30万 借:应交税费 贷:营业外收入 超30万 借:应交税费 贷:银行存款
2024-02-17
您好! 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-减免税额
2021-04-29
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 不到30万 借应交税费应交增值税贷营业外收入 超过的借应交税费应交增值税 贷银行存款
2023-12-17
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