您好同学,一般情况要根据公司固定资产相关制度规定入账,固定资产制度是有价格要求的。一般情况一些企业都会规定 2000 元或者 3000 元,使用在一年以上的资产计入固定资产,6800 元是偏高的,如果您公司没有相关规定,建议您入固定资产,不要一次性计入费用,计入固定资产对公司当年利润指标也会有帮助。

老师好 公司买了新的电脑 1.7万 可以直接做费用吗
老师,公司购买的电脑5000元以下的可以直接入管理费用吗
老师,请问公司购买的电脑可以直接计入办公费用
老师 购买了两台电脑 9000一台 可以直接入费用吗
老师,公司购买了6800的电脑,可以直接入费用吗
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
老师收到的发票金额比支付金额大 怎么办
请问公司80个人,解决一个残疾人就业是不是就不交残保金了?
回款手续费要开发票的项目名称是什么
老师好,请教一下,我公司应支付车位费一共5000,其中支付物业公司车辆停放服务费1000,支付开发商车位租金4000,物业公司给我公司开具发票1000,开发商给我公司开具发票4000,因开发商账户冻结无法使用,物业公司代收,1000和4000全部打款给物业公司,怎么操作才能合规?让开发商出具一份物业公司代收证明,可以吗?
我是6月30日提交了销售折让红字发票,对方公司是7月3日确认的,这样的话我申报6月增值税时,进项转出没有这部分折让金额,要再七月份申报表里显示吧?
处置固定资产车辆收入30万,在增值税报表中按未开票收入申报,在企业所得税中怎样申报填报呢
奖金发放当月就申报全年一次性奖金个税是否可以
老师,我们上午收到一个预警,税局说我们24年收到了5张发票,都抵扣了,但是对方公司是非正常户了,让我们转出税款,我们是一般纳税人,增值税是1万,附加税是1200,所得税还要转吗?
那计入固定资产以后的分录是怎么做呢
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 然后根据公司制度规定的折旧年限(一般 3 年及以上)按月进行折旧。 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 注意当月新增固定资产下月折旧,当月不折旧。