如果你都开的是1%的发票,专票和普票的减免2%都要填写上。

你好老师,我今天申报遇到这样一个问题,我公司是小规模纳税人,开了专票含税是205345元,电子普票220000元,减按1%开具的发票.未达起征点,专票交税1个,普票免税,在申报系统里怎么填那个减免金额,是填专票的减免金额,还是专票和普票合计的2个税点的金额?
老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
老师,小规模纳税人3%税率减按1%征收,开专票1个点,在申报时填写了减免税申报明细表,请问减免的这2个点的税金,需要做账吗?应该怎么做?
你好老师,请问小规模报税时有普票7128,专票2376.24元,填减免减免税申报表时是只要填专票部分减免的2个点就可以了是不?
老师请问,本季申报表改版了。小规模公司,有一张专票,是否有减免,减免的二个点填在哪里
但是我都填上的话系统减免税额的那一栏出现的是红色,显示不正确会出现红色
你开的是1%发票填写的是减免2%的部分。